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下列()原因决定了被审计单位的违法行为比经营活动导致更高的重大错报风险。
多选题
下列()原因决定了被审计单位的违法行为比经营活动导致更高的重大错报风险。
A. 违反法规行为往往不在会计信息中反映
B. 违反法规行为可能被故意隐瞒
C. 违反其他法规比违反财务法规更加隐蔽
D. 内部控制的局限性和审计程序的有效性
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多选题
下列()原因决定了被审计单位的违法行为比经营活动导致更高的重大错报风险。
A.违反法规行为往往不在会计信息中反映 B.违反法规行为可能被故意隐瞒 C.违反其他法规比违反财务法规更加隐蔽 D.内部控制的局限性和审计程序的有效性
答案
单选题
()是企业日常经营活动的起点和终点,其增减变动与被审计单位的日常经营活动密切相关。
A.货币资金 B.存货 C.固定资产 D.无形资产
答案
单选题
下列不属于注册会计师应了解被审计单位的经营活动的是()
A.控股母公司是否施加压力 B.是否通过互联网销售商品 C.是否高度依赖特定的客户 D.主营业务的性质
答案
多选题
注册会计师在了解被审计单位的经营活动时,应当了解( )。
A.主营业务的性质 B.是否通过互联网销售商品 C.是否高度依赖特定的客户 D.控股母公司是否施加压力
答案
单选题
被审计单位经营活动和内部控制中可能存在的差异和漏洞是指:
A.审计风险 B.重要性 C.审计重点 D.审计难点
答案
多选题
注册会计师了解被审计单位的性质,包括对被审计单位经营活动的了解。为此应当了解的内容有( )。
A.劳动用工情况以及与生产产品或提供劳务相关的市场信息 B.主营业务的性质,生产设施仓库的地理位置及办公地点 C.从事电子商务的情况,技术研究与产品开发活动及其支出 D.联合经营与业务外包,地区与行业分布,固定资产的租赁
答案
多选题
注册会计师了解被审计单位的性质,包括对被审计单位经营活动的了解。为此应当了解的内容有( )。
A.劳动用工情况以及与生产产品或提供劳务相关的市场信息 B.主营业务的性质,生产设施、仓库的地理位置及办公地点 C.从事电子商务的情况,技术研究与产品开发活动及其支出 D.拟实施的并购活动与资产处置情况
答案
单选题
内部审计机构和人员应保持( ),不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
A.独立性和客观性 B.独立性和权威性 C.公正性和客观性 D.独立性和谨慎性
答案
判断题
审计机关封存有关资产或者申请法院冻结存款不用顾及被审计单位合法的业务活动和生产经营活动()
答案
单选题
被审计单位经营活动和内部控制中可能存在的差异和漏洞的严重程度是指()
A.审计风险 B.审计重要性 C.审计重点 D.审计难点
答案
热门试题
内部审计机构和人员应保持()和客观性,不得负责被审计单位经营活动和内部控制的决策与执行。
用于记录被审计单位的日常经营活动或经常性会计估计的会计分录为()
观察能够为被审计单位是否实施了内部控制制度和经营活动是够遵守相关的标准提供了有效的证据,则下列关于观察的说法不合理的是()
货币资金是企业日常经营活动的起点和终点,其增减变动与被审计单位的日常经营活动密切相关。较多舞弊案件都与被审计单位的货币资金相关。在实施货币资金审计的过程中,需要引起注册会计师保持警觉的有()。
监督检查()被检查单位的正常生产经营活动。
若投资单位有权决定被投资单位的财务和经营决策,并能据以从该公司的经营活动中获取利益,则投资单位对被投资单位的影响类型属于()
监督检查()影响被检查单位的正常生产经营活动。
以下导致经营活动现金增加()
审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的绝对保证()
组织经营活动的复杂性决定了组织目标的性质是()
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下列情况中,可能导致对被审计单位持续经营能力产生重大疑虑的有()
是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件()
监督检查不得影响被检查单位正常的生产经营活动。
监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动。
监督检查不得影响被检查单位正常的生产经营活动()
监督检查不得影响被检查单位的正常生产经营活动()
国家审计机关依法对被审计单位做出审计处理处罚决定,体现了审计的( )
被审计单位下列控制活动中,属于经营业绩评价方面的有( )。
审计决定是指针对审计发现的主要问题提出的改善经营活动和内部控制等的建议()
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