多选题

审计部门将内部控制风险分为()。

A. 固定风险
B. 控制风险
C. 资产风险
D. 察觉风险

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多选题
审计部门将内部控制风险分为()。
A.固定风险 B.控制风险 C.资产风险 D.察觉风险
答案
单选题
在良好的管理环境下,内部审计部门将:( )
A.既向高级管理层也向直线管理层通报审计业务的结果 B.在新的计算机系统已运行之后才进行首次审计 C.主要与高级管理层进行沟通,极少与审计工作对象的经理进行接触 D.主要关注资产管理状况,向审计委员会报告审计结果
答案
多选题
审计部门负责对内部控制的进行审计()
A.充分性 B.完善性 C.有效性 D.合规性
答案
单选题
内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是()
A.一种监督作用 B.一种指导作用 C.一种执行作用 D.一种保障作用
答案
单选题
内部审计部门与管理层合作,为公司开展年度风险评价。内部审计部门在风险评价中的作用是()
A.一种监督作用 B.一种指导作用 C.一种执行作用 D.一种评价作用
答案
单选题
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当内部审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?( )
A.反馈控制 B.战略计划 C.政策与程序 D.前馈控制
答案
判断题
内部自我质量控制包括内部审计部门质量控制与审计项目质量控制两个层次。其中,属于内部审计部门质量控制的内容有进行审计质量的内部考核与评价()
答案
单选题
公司内部审计部门是公司内部控制制度的有机组成部分。当审计部门对系统开发情况进行检查时,内部审计部门应该选取哪种控制措施?()
A.反馈控制; B.战略计划; C.政策与程序; D.前馈控制。
答案
单选题
内部审计部门设立专门的信息科技风险审计岗位,负责()进行审计。
A.信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划,对信息科技整个生命周期和重大事件等 B.制订和执行信息科技审计计划,对信息科技整个生命周期和重大事件等 C.信息科技审计制度和流程的实施,对信息科技整个生命周期和重大事件等 D.信息科技审计制度和流程的实施,制订和执行信息科技审计计划等
答案
多选题
商业银行内部审计部门负责对内部评级体系及风险参数估值的审计工作,审计部门的职责应包括()
A.检查信息系统的结构和数据维护的完善程度 B.检查计量模型的数据输入过程 C.评估本银行持续符合本指引要求的情况 D.与高级管理层讨论审计过程中发现的问题,并提出相应的建议 E.每年一次向董事会报告内部评级体系审计情况
答案
热门试题
内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。() 内部审计部门可以直接进行风险管理。 内部审计部门应该从着手制定基于风险的有效审计划() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 根据《商业银行内部审计指引》,内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,()内部控制设计和经营管理的决策与执行 内部审计部门和内部审计人员应全面关注保险机构的风险,以()为导向组织实施内部审计。 下列不属于内部控制审计部门职责的是() 内部审计部门可以设计并运行风险管理框架(ERM)。 内部审计部门应该从何处着手制定基于风险的有效审计计划?() 内部审计师需要确定被审计部门的风险,那么最合理的风险定义是() 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 上市公司设立内部审计部门,对公司财务管理、内部控制制度建立和执行情况进行内部审计监督。内部审计部门的负责人必须专职,() 内部审计部门为测试经营活动内部控制的审计方案应该考虑的内容是() 在以下何种情况下内部审计部门聘用拥有医疗福利方面专长的咨询专家是合适的做法?Ⅰ.当内部审计部门审计本组织在退休福利负债方面(包括医疗保障内容)的估算值时。Ⅱ.当内部审计部门将本组织的医疗保障计划与同行业其他组织的计划进行比较时。Ⅲ.当内部审计部门培训其员工以审计本组织内部某个住户要部门的医疗保障成本时() ()是内部审计部门完成风险防范的最后一屏障 专业部门、审计部门与内部控制部门缺乏良好的沟通机制将影响内部控制评价的客观性。() 专业部门、审计部门与内部控制部门缺乏良好的沟通机制将影响内部控制评价的客观性() 专业部门、审计部门与内部控制部门缺乏良好的沟通机制将影响内部控制评价的客观性。() 内部审计部门应建立审计复议制度。() 保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计
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