单选题

()年,六部委联合发起成立企业内部控制标准委员会。

A. 2006
B. 2007
C. 2008
D. 2009

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单选题
()年,六部委联合发起成立企业内部控制标准委员会。
A.2006 B.2007 C.2008 D.2009
答案
单选题
( ),财政部、国资委、证监会、审计署、银监会、保监会等六部委联合发起成立企业内部控制标准委员会。
A.2007年7月; B.2008年7月; C.2008年11月; D.2006年7月;
答案
单选题
2008年6月六部委联合发布了()
A.《企业内部控制评价指引》 B.《企业内部控制应用指引》 C.《企业内部控制配套指引》 D.《企业内部控制基本规范》
答案
多选题
2006年7月,我国成立了企业内部控制标准委员会,其成员包括(  )。
A.国资委 B.审计署 C.工商总局 D.保监会
答案
多选题
2006年7月,我国成立了企业内部控制标准委员会,其成员包括()。
A.财政部、国资委 B.证监会、审计署 C.国税总局、工商总局 D.银监会、保监会
答案
判断题
财政部等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》中各类指引相互独立,互不衔接。
A.对 B.错
答案
判断题
财政部等五部委联合发布的《企业内部控制配套指引》中的审计指引主要是为企业内部审计部门执行审计提供指引。
A.对 B.错
答案
单选题
发布《企业内部控制基本规范》的五部委是指()。
A.财政部 B.财政部 C.财政部 D.财政部
答案
单选题
发布《企业内部控制基本规范》的五部委是指()
A.财政部、证监会、审计署、银监会和保监会 B.财政部、证监会、审计署、银监会和国资委 C.财政部、证监会、审计署、国资委和保监会 D.财政部、证监会、国资委、银监会和保监会
答案
单选题
关于财政部等部委于2010年4月26日联合发布的关于企业内部控制的《配套指引》的说法正确的是( )。
A.自2011年7月1日起按已定时间表在境内外不同类型的上市公司施行 B.所有公司均要遵照执行 C.《配套指引》包括《企业内部控制应用指引》 D.要求相关非上市大中型企业提前执行
答案
热门试题
某公司非常重视风险管理,早在几年前就成立了专门的风险管理部。在财政部等五部委联合发布《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》后,该公司认为推动内部控制建设十分重要,于是成立了专门的内部控制部,专职负责公司内部控制的建设和推广。该公司的这种做法值得推广 财政部等五部委联合发布实施的《企业内部控制基本规范》将在境内设立的大中型企业(包括上市公司)执行,同时鼓励下列哪项参照《内控规范》内容建立与实施内部控制() 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内 部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。 我国颁布的《企业内部控制基本规范》是财政部会同( )五部委制定的 2008年6月,财政部等五部委联合颁布的《企业内部控制基本规范》,要求自2009年7月1日起执行。以下说法错误的是( )。 2004 年美国COSO委员会颁布了企业内部控制研究报告《企业风险管理 一整体框架》,该报告将企业内部控制的因素概括为哪八项 财政部等五部委制定的《企业内部控制基本规范》中规定了企业建立内部控制体系的控制目标。下列属于目标内容的有( )。 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有()。 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,不符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有( )。 甲公司在董事会下设立了审计委员会,审计委员会负责审查内部控制,监督内部控制的有效实施及内控自我评价等。下列选项中,符合《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》要求的有() 如果某企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效,通常表明该企业内部控制可能存在() COSO委员会认为企业内部控制首先要有控制目标,以下各项属于内部控制系统基本控制目标的有( )。 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会负责人应当具备相应的() 凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据 COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。 凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据 COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。 凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据 COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素的( )。 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜等。审计委员会成员应当具备相应的()。 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关宜等。 当前,中国企业都需要按照财政部、银监会、证监会、保监会、审计署等五部委共同发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》来规范内部控制,银行及集团财务公司等非银行类金融机构参照()执行
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