单选题

下列关于财务报表审计中审计风险的说法中,错误的是( )。

A. 注册会计师的合理保证意味审计风险始终存在
B. 注册会计师应当通过控制检查风险以使审计风险降至可接受的低水平
C. 财务报表层次的重大错报风险与财务报表整体存在广泛联系,并可能影响多项认定
D. 如果审计程序设计合理,可以将检查风险降至可接受的低水平

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单选题
下列关于财务报表审计中审计风险的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师的合理保证意味审计风险始终存在 B.注册会计师应当通过控制检查风险以使审计风险降至可接受的低水平 C.财务报表层次的重大错报风险与财务报表整体存在广泛联系,并可能影响多项认定 D.如果审计程序设计合理,可以将检查风险降至可接受的低水平
答案
单选题
关于财务报表审计,下列说法中错误的是( )。
A.审计的用户是财务报表的预期使用者 B.审计的目的是改善财务报表的质量或内涵 C.审计的基础是独立性和专业性 D.审计应查出被审计单位的所有重要舞弊
答案
单选题
下列关于财务报表审计的说法中,错误的是( )。
A.审计以积极方式对财务报表整体发表意见 B.注册会计师主要采用询问、分析程序收集审计证据 C.审计需要的证据数量高于审阅 D.审计可接受的检查风险低于审阅
答案
单选题
下列关于内部控制审计和财务报表审计的说法中,错误的是()。
A.两者都采用风险导向审计模式 B.两者均需要识别重点账户、重要类别的交易等重点审计领域 C.在技术层面和审计实务中,两者审计模式、程序、方法等存在着共同之处 D.两者的报告类型相同
答案
单选题
关于财务报表审计和财务报表审阅的区别,下列说法中错误的是(  )。
A.财务报表审计对注册会计师独立性要求较高,财务报表审阅对注册会计师独立性要求较低 B.财务报表审计证据收集程序较广,财务报表审阅证据收集程序受到有意识的限制 C.经审计的财务报表可信性较高,经审阅的财务报表可信性较低 D.财务报表审计检查风险较低,财务报表审阅检查风险较高
答案
单选题
下列关于集团财务报表审计的说法中,错误的是( )。
A.集团财务报表审计中,集团项目合伙人需要确信项目参与人员整体上具备适当的胜任能力,其中项目参与人员包括组成部分注册会计师 B.集团项目合伙人对指导、监督和执行集团审计业务承担责任 C.组成部分财务信息存在错报,该错报不会导致集团财务报表发生重大错报,组成部分注册会计师执行相关工作没有发现该错报,不构成集团审计中的审计风险 D.法律法规要求组成部分注册会计师对组成部分财务报表出具审计报告,此时,集团项目组参与组成部分注册会计师工作的目的是为了获取充分、适当的审计证据,以作为形成组成部分财务报表审计意见的基础
答案
单选题
下列关于财务报表审计和财务报表审阅的区别的说法中,错误的是( )。
A.财务报表审计所需的审计证据的数量多于财务报表审阅 B.财务报表审计采用的证据收集程序少于财务报表审阅 C.财务报表审计提供的保证水平高于财务报表审阅 D.财务报表审计提出结论的方式与财务报表审阅不同
答案
单选题
下列关于财务报表审计中业务执行的说法中,错误的是( )。
A.审计过程中遇到的疑难问题或者争议事项,如果不能在项目组内部得到解决时,可以向项目组之外的适当人员咨询 B.针对需要实施项目质量复核的审计项目,审计项目合伙人应当帮助会计师事务所已委派项目质量复核人员 C.审计项目合伙人应当配合项目质量复核人员的工作,并要求审计项目组其他成员配合项目质量复核人员的工作 D.只有在项目质量复核完成后,才签署审计报告
答案
单选题
下列关于财务报表审计中业务执行的说法中,错误的是( )。
A.审计项目合伙人应当与项目质量复核人员讨论在项目质量复核过程中识别出的重大事项和重大判断 B.只有在项目质量复核完成后,才签署审计报告 C.在所有意见分歧得到解决之前,不得签署审计报告 D.审计项目组与项目质量复核人员出现意见分歧时,应听从项目质量复核人员的意见
答案
单选题
关于内部控制审计与财务报表审计,以下说法中,错误的是(  )。
A.在内部控制审计中,注册会计师在对内部控制有效性形成结论时,应当同时考虑财务报表审计中实施的、所有针对控制设计和运行有效性测试的结果 B.在内部控制审计中,注册会计师应当评价财务报表审计中实施的实质性程序的结果对控制有效性结论的影响 C.在财务报表审计中,注册会计师应当了解和测试内部控制 D.在财务报表审计中,注册会计师应当了解内部控制,并在必要时实施控制测试
答案
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