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审计抽样方法
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审计抽样的相关概念
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审计抽样在控制测试中的应用
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审计抽样在细节测试中的运用
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信息技术对审计的影响
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信息技术对企业财务报告和内部控制的影响
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信息技术中的一般控制和应用控制测试
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信息技术对审计过程的影响
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计算机辅助审计技术和电子表格的运用
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数据分析
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审计工作底稿概述
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审计工作底稿的格式、要素和范围
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审计工作底稿的归档
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风险评估
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风险识别和评估概述
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风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论
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了解被审计单位及其环境
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了解被审计单位的内部控制
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评估重大错报风险
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风险应对
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针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
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针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
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控制测试
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实质性程序
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销售与收款循环的审计
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销售与收款循环的特点
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销售与收款循环的业务活动和相关内部控制
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销售与收款循环的重大错报风险的评估
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销售与收款循环的控制测试
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销售与收款循环的实质性程序
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采购与付款循环的审计
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采购与付款循环的特点
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采购与付款循环的主要业务活动和相关内部控制
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采购与付款循环的重大错报风险
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采购与付款循环的控制测试
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采购与付款循环的实质性程序
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生产与存货循环的审计
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生产与存货循环的特点
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生产与存货循环的业务活动和相关内部控制
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生产与存货循环的重大错报风险
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生产与存货循环的控制测试
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生产与存货循环的实质性程序
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货币资金的审计
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货币资金审计概述
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货币资金的重大错报风险
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测试货币资金的内部控制
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货币资金的实质性程序
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马上做题
对舞弊和法律法规的考虑
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财务报表审计中与舞弊相关的责任
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财务报表审计中对法律法规的考虑
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审计沟通
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注册会计师与治理层的沟通
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前任注册会计师和后任注册会计师的沟通
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注册会计师利用他人的工作
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利用内部审计工作
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对集团财务报表审计的特殊考虑
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与集团财务报表审计有关的概念
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集团财务报表审计中的责任设定和注册会计师的目标
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集团审计业务的承接与保持
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了解集团及其环境、集团组成部分及其环境
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了解组成部分注册会计师
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重要性
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针对评估的风险采取的应对措施
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合并过程
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与组成部分注册会计师的沟通
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评价审计证据的充分性和适当性
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与集团管理层和集团治理层的沟通
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其他特殊项目的审计
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审计会计估计
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关联方的审计
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考虑持续经营假设
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首次接受委托时对期初余额的审计
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完成审计工作概述
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期后事项
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审计报告
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审计报告概述
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审计报告的基本内容
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在审计报告中沟通关键审计事项
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非无保留意见审计报告
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在审计报告中增加强调事项段和其他事项段
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比较信息
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注册会计师对其他信息的责任
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企业内部控制审计
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内部控制审计的概念
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计划审计工作
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自上而下的方法
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测试控制的有效性
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企业层面控制的测试
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业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试
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信息系统控制的测试
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内部控制缺陷评价
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出具审计报告
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会计师事务所业务质量管理
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会计师事务所质量管理体系
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项目质量复核
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财务报表审计实施的质量管理
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职业道德基本原则和概念框架
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职业道德基本原则
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职业道德概念框架
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注册会计师对职业道德概念框架的具体运用
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审计业务对独立性的要求
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基本概念和要求
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贷款和担保以及商业关系、家庭和私人关系
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与审计客户长期存在业务关系
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为审计客户提供非鉴证服务
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