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下列关于函证审计程序的表述,不正确的是( )
单选题
下列关于函证审计程序的表述,不正确的是( )
A. 应收账款函证是重要的审计程序
B. 应付账款函证是非必要的审计程序
C. 预付款项的函证效果要比预收款项的好
D. 肯定式的函证成本要低于否定式
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单选题
下列关于函证审计程序的表述,不正确的是( )
A.应收账款函证是重要的审计程序 B.应付账款函证是非必要的审计程序 C.预付款项的函证效果要比预收款项的好 D.肯定式的函证成本要低于否定式
答案
单选题
下列关于函证审计程序的提法,不正确的是( )
A.应收账款函证是重要的审计程序 B.应付账款函证是非必要的审计程序 C.预付款项的函证效果要比预收款项的好 D.肯定式函证的成本要低于否定式函证
答案
单选题
下列关于关联方审计目标表述不正确是( )。
A.确定关联方关系及其交易是否已按照适用的财务报告编制基础得到恰当识别、会计处理和披露 B.确定财务报告的公允反映是否受到关联方关系及其交易的影响 C.确定关联方关系及其交易是否产生舞弊风险 D.确认报表编制方法的一贯性
答案
单选题
下列关于认定、审计目标和审计程序三者的对应关系表述不正确的是()。
A.CPA应当针对各类交易 B.一个审计目标可能有一项或多项审计程序与之对应 C.审计程序并不是根据审计目标设计的 D.一项审计程序也可能实现一个或多个审计目标
答案
单选题
下列关于审计程序的说法中,不正确的是( )。
A.注册会计师可以通过实施风险评估程序获取充分.适当的审计证据,但其不能作为发表审计意见的基础 B.无论评估的重大错报风险结果如何,注册会计师均应当针对所有的各类交易.账户余额.披露实施实质性程序,以获取充分.适当的审计证据 C.注册会计师评估的重大错报风险越高,实施进一步审计程序的范围通常越大 D.仅实施实质性程序不足以提供认定层次充分.适当的审计证据,注册会计师应当实施控制测试,以获取内部控制运行有效性的审计证据
答案
单选题
下列关于审计程序的说法中,不正确的是( )。
A.检查有形资产可提供权利和义务的全部审计证据 B.观察提供的审计证据仅限于观察发生的时点 C.对于询问的答复,注册会计师应当通过获取其他证据予以佐证 D.与其他相关信息不一致或与预期数据严重偏离的波动和关系
答案
单选题
下列关于审计程序的说法中,不正确的是( )
A.审计程序从阶段上可以分为选择审计方法.搜集审计证据.形成审计结论三个阶段 B.遇有办理紧急事项.被审计单位涉嫌严重违法违规等特殊情况,经本级人民政府批准,审计机关可以直接持审计通知书实施审计 C.审计组对审计事项实施审计后,向审计机关提出审计组的审计报告 D.审计机关应当将审计机关的审计报告和审计决定送达被审计单位和有关主管机关.单位,审计决定自送达之日起生效
答案
主观题
下列关于审计程序的说法中不正确的是()
答案
单选题
下列关于审计程序的说法中不正确的是( )。
A.对库存现金的监盘最好采取突击性的检查 B.向银行进行函证可以为银行借款的完整性提供审计证据 C.一般情况下,并非必须函证应付账款,且应付账款的函证最好采用消极函证方式 D.存货监盘主要针对的是存货的存在认定
答案
单选题
下列关于审计程序的说法中,不正确的是( )。
A.审计程序在内容上包括选择审计方法、搜集审计证据、形成审计结论三个阶段 B.遇有办理紧急事项、被审计单位涉嫌严重违法违规等特殊情况,经本级人民政府批准,审计机关可以直接持审计通知书实施审计 C.审计组对审计事项实施审计后,应向审计机关提出审计组的审计报告。 D.审计机关应当将审计机关的审计报告和审计决定送达被审计单位和有关主管机关、单位,审计决定自送达之日起生效
答案
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