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内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险。---审计部()
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内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险。---审计部()
A. 数据输入
B. 数据处理
C. 数据输出
D. 数据汇总
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内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险。---审计部()
A.数据输入 B.数据处理 C.数据输出 D.数据汇总
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多选题
对于业务流程层面的信息技术风险,审计人员一般应了解业务流程并关注以下()方面信息技术风险。
A.数据处理 B.数据输入 C.数据更新 D.数据输出
答案
单选题
一般而言,审计人员应了解业务流程并关注的信息技术风险不包括()
A.数据输入 B.数据处理 C.数据输出 D.数据删除
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单选题
业务流程层面的信息技术风险受行业背景、业务流程的复杂程度等因素的影响而存在差异,审计人员应了解业务流程并关注以下几方面信息技术风险除了()
A.数据类型 B.数据输入 C.数据处理 D.数据输出
答案
多选题
业务流程层面的信息技术风险受行业背景、业务流程的复杂程度等因素的影响而存在差异,审计人员应了解业务流程并关注以下哪几方面的信息技术风险()
A.数据类型 B.数据输入 C.数据处理 D.数据输出
答案
单选题
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部()
A.组织 B.全面 C.系统 D.市场
答案
多选题
内部审计人员应当考虑下列控制要素中与信息技术相关的内容。---审计部()
A.控制环境 B.风险评估 C.信息与沟通 D.内部监督
答案
单选题
了解业务流程层面内部控制工作底稿记录CPA了解业务流程层面内部控制的过程,不包括()。
A.实施的程序 B.了解的重要业务流程 C.风险评估过程 D.对内部控制设计和执行情况的评价结论
答案
多选题
信息化架构(SG-EA)总体架构关注于业务流程、企业的组织结构,以及支持业务流程的信息技术。包括企业级业务架构、、、技术架构和安全架构五部分()
A.功能架构 B.应用架构 C.数据架构 D.系统架构
答案
多选题
在内部控制审计里,下列事项中,在了解业务流程前需要考虑的有()
A.业务流程中的交易所影响的重要账户及其相关认定 B.注册会计师已经识别的有关这些重要账户及其相关认定的经营风险和财务报表重大错报风险 C.交易生成、记录、处理和报告的过程以及相关的信息技术处理系统 D.识别可能发生错报的环节
答案
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信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价。
信息系统审计主要是对组织层面信息技术控制、信息技术一般性控制及业务流程层面相关应用控制的审查和评价()
审计人员应当了解被审计单位的目标、战略以及所有的经营风险()
证券公司的年度信息技术管理专项报告,应当说明( )。①报告期内信息技术治理②信息技术合规与风险管理③信息技术安全管理④内部审查意见⑤信息技术审计
内部审计人员应当深入了解被审计单位的情况,审查和评价业务活动、内部控制和风险管理的适当性和有效性,关注__对业务活动、内部控制和风险管理的影响()
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织,以为基础组织实施内部审计业务()
注册会计师应当从下列( )方面了解信息技术自动化对内部控制产生的特定风险。
在审查组织的业务流程再造(BPR)的效果时,IS审计人员主要关注的是()
信息技术可能对内部控制产生特定风险,了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,注册会计师需要考虑的有( )。
信息技术可能对内部控制产生特定风险,了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,注册会计师需要考虑的有( )。
信息技术可能对内部控制产生特定风险,注册会计师考虑从以下方面了解信息技术对内部控制产生的特定风险()。
在内部控制审计里,下列事项中,注册会计师在了解业务流程前需要考虑的有( )。
在内部控制审计里,下列事项中,注册会计师在了解业务流程前需要考虑的有( )。
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是( )。
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是()
在编制审计计划时,应当了解被审计单位的内部控制。了解重要内部控制时,不应实施的程序是()
下列对于在业务流程层面了解内部控制的说法中错误的是()。
针对信息系统审计流程,在了解内部控制结构、评价控制风险、传输内部控制后,下一步应当进行( )。
信息技术是指企业用于支持业务目标的所有硬件,而信息系统包括所有软件和必要的业务流程()
信息技术是指企业用于支持业务目标的所有硬件,而信息系统包括所有软件和必要的业务流程
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