依据我行企业网银操作规程有关规定,受理行接到客户提交的申请表后,由受理行网银操作员负责审核以下内容()
A.审核客户递交的申请表的格式及各项内容是否正确,是否有漏填项 B.审查客户名称、账户名称及账号与核心业务系统是否一致,账户状态是否正常 C.核对申请表中的印鉴与客户预留印鉴是否一致,单位公章与印鉴卡背面上的单位公章是否一致,法人代表(负责人)或委托代理人是否签字 D.客户提交的资料是否齐全、真实有效,是否加盖单位公章,账户是否年检 E.有代理人代办网银开户的,授权委托书的各要素是否齐备,账户信息与申请表中是否一致,授权委托书是否面签