多选题

下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有()

A. 已到期的应付账款经有关授权人员审批后方可办理结算与支付
B. 企业建立预付账款和定金的授权批准制度
C. 订购单是由采购部门填写
D. 采购后被验收的产品只有在接到卖方发票之后,方能办理入库手续

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多选题
下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有()
A.已到期的应付账款经有关授权人员审批后方可办理结算与支付 B.企业建立预付账款和定金的授权批准制度 C.订购单是由采购部门填写 D.采购后被验收的产品只有在接到卖方发票之后,方能办理入库手续
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
A.审查订购单是否连续编号 B.向债权人函证应付款项数额 C.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 D.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
答案
单选题
下列选项中,不属于生产与存货循环内部控制的是( )
A.生产过程中的存货的内部控制 B.工薪的内部控制 C.对产品成本进行记录与控制的成本会计控制 D.固定资产的内部控制
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
单选题
下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是(  )。
A.内部检查与有关执行和记录工作相互独立 B.只有经过授权的人员才能提出采购申请 C.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 D.限制非授权人员接近各种记录和文件
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
单选题
下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()
A.采购申请经独立于采购部门以外的被授权人批准 B.企业内部建立分级采购批准制度 C.签发支票要经过被授权人的签字批准 D.由采购人员取得供应商对账单并与应付款项明细账核对
答案
多选题
下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:
A.提出采购申请与批准采购申请相互独立 B.只有经过授权的人员才能提出采购申请 C.仓库保管人员负责购进货物的验收 D.由业务经办人员对卖方发票进行检查 E.作废的支票与未签发的支票一同保管
答案
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下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。 以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是() 下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 下列各项中,不属于采购与付款交易循环中所涉及的凭证的是() 下列选项中不属于内部审计的权限的是( )。 下列属于采购与付款循环的审计科目有( ) 下列有关采购与付款循环内部控制的提法中,不正确的有(  )。 下列各项中,属于采购与付款循环职责分工控制的有: 下列选项中,不属于内部控制核心的是()。 下列选项中,不属于内部控制要素的是: 注册会计师对被审计单位采购与付款循环的内部控制进行了了解和测试,下列内部控制中构成重大缺陷的是(  )。 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有() 下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有: 采购与付款循环中属于采购交易的“发生”认定的关键内部控制有()
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