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下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A. 检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致
B. 核对请购单与订购单是否一致
C. 检查签发的支票是否有被授权人的签字
D. 追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确
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单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账、原材料账与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。
A.检查购入材料的发票、货运单据等原始凭证的金额是否与材料计价一致 B.核对请购单与订购单是否一致 C.检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.追查材料采购明细账户、原材料账户与应付款项账户的过账是否正确
答案
单选题
下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
A.审查订购单是否连续编号 B.向债权人函证应付款项数额 C.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 D.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
答案
单选题
下列各项测试程序中,不属于销售与收款循环内部控制测评的是()。
A.验证坏账冲销是否经过收款业务、记账业务以外的人员批准 B.了解应收款项账簿记录人员与出纳员的职责分工 C.审核坏账损失的账簿记录及相应的手续 D.分析、计算折让、折扣比例的合理性
答案
单选题
以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是()
A.检查验收单是否连续编号 B.检查有无未记录的供应商发票 C.检查付款凭单是否附有购货发票 D.审核批准采购价格和折扣的授权签字
答案
主观题
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是( )
答案
单选题
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。
A.检查企业验收单是否有缺号 B.检查有无未记录的购货发票存在 C.检查付款凭单是否附有购货发票 D.审核批准采购价格和折扣的标志
答案
多选题
以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“完整性”目标的常用控制测试程序的有( )。
A.检查企业验收单是否有缺号 B.检查应付凭单连续编号的完整性 C.检查付款凭单是否附有卖方发票 D.审核采购价格和折扣的标志
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核实方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
热门试题
(2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。
不属于内部控制测评程序的是( )。
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有( )。
为了检查采购与付款循环内部控制的有效性,审计人员可以采取的测评程序有:
下列程序中不属于借款活动相关的内部控制测试程序的是:
下列属于采购与付款循环中“发生”认定的关键内部控制程序的是()
下列选项中,不属于在采购与付款循环的审计中内部控制设计缺陷的有()
以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“存在性”目标的常用控制测试程序的是( )。
下列不属于盈余公积内部控制测评程序的是:
下列程序中,属于对被审计单位生产与存货循环内部控制测评的有()
甲审计人员拟对乙公司与借款活动相关的内部控制进行测试,下列程序中属于内部控制测评程序的有()
下列选项中,属于采购与付款业务循环信息传递程序控制的是( )。
采购与付款循环中,属于“完整性”认定的关键内部控制程序为
采购与付款循环中,属于“完整性”认定的关键内部控制程序为( )
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有()
下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。
采购与付款业务循环的内部控制测评内容不包括()
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
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