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简述收集审计证据的审计程序。
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简述收集审计证据的审计程序。
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主观题
简述收集审计证据的审计程序。
答案
判断题
内部审计人员应当将审计程序的执行过程及收集和评价的审计证据记录于审计报告()
答案
判断题
审计程序同审计证据存在着相互对应关系,通常一种审计程序可以获得一种审计证据。 ( )
答案
判断题
审计程序同审计证据存在着相互对应关系,通常一种审计程序可以获得一种审计证据。()
A.正确 B.错误
答案
主观题
简要回答获取审计证据的总体审计程序
答案
多选题
对存货期初余额实施审计程序时,除了通过本期实施的审计程序获取部分审计证据外,注册会计师还应选择下列()审计程序
A.监盘当前的存货数量并调节至期初存货数量 B.对期初存货项目的计价实施审计程序 C.对毛利和存货截止实施审计程序 D.向第三方函证当前存货余额
答案
主观题
简述在审计过程中审计人员是如何收集审计证据?
答案
主观题
简述在审计过程中审计人员是如何收集审计证据?
答案
单选题
审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
A.检查异常供应商的验收单和其他凭证 B.抽查上季度已付款业务的审批手续 C.抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据 D.抽查验收单据,追查付款审批文件
答案
单选题
审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方而存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
A.检查异常供应商的验收单和其他凭证 B.抽查上季度已付款业务的审批手续 C.抽查上季度购货发票、授权文件、验收单据 D.抽查验收单据,追查付款审批文件
答案
热门试题
关于获取审计证据的审计程序,以下说法中,正确的有()
注册会计师主要通过实施以下审计程序来收集或有事项完整性审计证据的有( )。
在审计过程中,注册会计师应该通过一定的审计程序获取审计证据,这些审计程序按目的分类包括( )
对存货期初余额实施审计程序时,除了通过本期实施的审计程序获取部分审计证据外,注册会计师还应按规定选择实施以下()审计程序
审计人员初步判断某企业采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
下列审计程序中,最能获取审计证据证明被审计单位存在未入账负债的是()。
下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标相关的有()。
下列各项中,获取审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。
下列各项中,为获取审计证据,所实施的审计程序与审计目标相关的有()
下列审计程序中,最能获取审计证据证明被审计单位存在未入账负债的是()
简述审计程序的主要内容。
简述效益审计程序是怎样的
简述审计程序的主要内容。
国家审计的审计程序与内部审计和民间审计的审计程序完全相同()
下列审计程序中,不能获得书面证据的有()。
下列各项中,为获取审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标相关的有( )。
下列各项审计程序中,可以为营业收入发生认定提供审计证据的有()
下列各项审计程序中,不能为营业收人发生认定提供审计证据的是()。
下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序和审计目标最相关的是( )
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