单选题

下列事项中,难以通过观察的方法来获取审计证据的是( )

A. 存货的所有权
B. 经营场所
C. 实物资产的存在
D. 内部控制的执行情况

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单选题
下列事项中,难以通过观察的方法来获取审计证据的是( )
A.存货的所有权 B.经营场所 C.实物资产的存在 D.内部控制的执行情况
答案
主观题
下列事项中,难以通过观察的方法来获取审计证据的是( )。
答案
单选题
下列事项中,难以通过观察的方法来获取证据的是()。
A.经营场所 B.实物资产的存在 C.存货的所有权 D.内部控制的执行情况
答案
单选题
下列事项中,难以通过观察的方法获取的审计证据是( )
A.经营场所 B.固定资产的所有权 C.实物资产的存在 D.内部控制的执行情况
答案
多选题
观察是审计人员实地察看被审计单位的下列哪些事项,以获取审计证据的方法()
A.内部控制执行情况 B.经营场所 C.有关业务活动 D.实物资产
答案
单选题
审计人员通过观察、检查被审计单位实物资产的盘点过程及相关信息,以获取和评价审计证据的过程是指()。
A.审核 B.调查 C.观察 D.监盘
答案
单选题
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A.审阅法 B.核对法 C.验算法 D.函证法
答案
单选题
在计算机审计中,通过观察顺序码的断号和重号来进行验证的的方法是:   
A.数据转换    B.数据采集    C.数据清理    D.数据验证   
答案
单选题
()是调查人员直接到调查现场通过观察获取资料的方法。
A.资料研究法 B.实验法 C.观察法 D.询问法
答案
多选题
审计部◆内部审计人员通过执行分析程序,能够获取与下列事项相关的证据()
A.被审计单位的持续经营能力 B.被审计事项的总体合理性 C.业务活动的经济性.效率性和效果性 D.计划.预算的完成情况
答案
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内部审计人员通过执行分析程序,能够获取与下列事项相关的证据.---审计部() 涉密实物是指通过观察或测试等手段,能够获取秘密事项信息的实物() 下列审计方法中,不适合获取书面证据的是 注册会计师不能运用观察程序来获取下列与( )有关的审计证据。 注册会计师可以运用观察程序来获取下列与(  )有关的审计证据。 下列属于获取审计证据的方法.。---审计部() 对薪酬业务循环进行审计时,审计人员可以通过观察与询问方法进行审查的是()。 下列审计程序中,注册会计师最有可能获取期后事项审计证据的是( )。 在下列审计程序中,注册会计师最有可能获取期后事项审计证据的是() 在下列审计程序中,A注册会计师最有可能获取期后事项审计证据的是()。 在下列审计程序中,注册会计师最有可能获取期后事项审计证据的是( )。 下列属于审计证据获取的方法的有( )。 下列哪种审计方法可以获取实物证据?( ) 下列有关获取审计证据方法的表述中,不正确的是() 下列有关获取审计证据方法的表述中,正确的有(  )。 儿童通过观察他人所表现的行为及其结果中获取信息称为()。 儿童通过观察他人所表现的行为及其结果中获取信息称为() 注册会计师通常实施下列风险评估程序,以获取有关控制设计和执行的审计证据。但下列程序难以为此获取充分、适当的审计证据() 注册会计师通过对财务报表的审计,获取的下列审计证据中属于被审计单位内部证据的有()。 审计人员获取审计证据的方法不包括()
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