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审计人员通过观察、检查被审计单位实物资产的盘点过程及相关信息,以获取和评价审计证据的过程是指()。
单选题
审计人员通过观察、检查被审计单位实物资产的盘点过程及相关信息,以获取和评价审计证据的过程是指()。
A. 审核
B. 调查
C. 观察
D. 监盘
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单选题
审计人员通过观察、检查被审计单位实物资产的盘点过程及相关信息,以获取和评价审计证据的过程是指()。
A.审核 B.调查 C.观察 D.监盘
答案
单选题
审计人员通过现场监督被审计单位对各种实物资产及现金、有价证券的盘点,并进行适当抽查而取得的审计证据的方法为()
A.查询及函证 B.监盘 C.分析性复核 D.观察
答案
单选题
审计人员现场监督被审计单位各种实物资产的盘点,并进行适当抽查而获取审计证据的方法是( )。[2010年初级真题]
A.观察 B.检查 C.监盘 D.分析
答案
主观题
()是指审计人员实地观察被审计单位的经营场所、实物资产、有关业务活动、内部控制的执行情况等,以获取审计证据的方法
答案
单选题
内部审计的( )是内部审计人员观察被审计单位的生产运营场所、实物资产和有关业务活动及其内部控制的执行情况等,以获取审计证据的方法。
A.审核法 B.观察法 C.询问法 D.函证法
答案
单选题
所谓监盘,顾名思义,就是审计人员监督被审计单位对相关资产的盘点监盘是观察和检查程序的结合运用()
A.正确 B.错误
答案
单选题
审计人员通过现场监督被审计单位有形资产的盘点,并进行适当的抽查的取证方法是()
A.观察 B.询问 C.函证 D.监盘
答案
判断题
如果审计人员在检查存货盘点结果时差异较大,审计人员应要求被审计单位对所有存货重新进行盘点。(1.0分)
答案
单选题
审计人员监督被审计单位盘点存货的目的是()。
A.查明被审计单位是否对所有特殊类型存货均已盘点 B.直接取得存货存在并已适当盘点的资料 C.确定被审计单位对存货的所有权 D.查明存货内部控制制度是否健全有效
答案
主观题
审计人员如何审查投入的实物资产和无形资产?
答案
热门试题
观察是要现场监督被审计单位各种实务资产及现金、有价证券等的盘点,并进行适当的调查。( )
对薪酬业务循环进行审计时,审计人员可以通过观察与询问方法进行审查的是()。
注册会计师在实施存货监盘过程中,应当跟随被审计单位安排的存货盘点人员,观察()
在审计人员对被审计单位实施监盘时,进行盘点的是()。
监盘库存现金是审计人员证实被审计单位资产负债表所列现金是否存在的一项重要程序,被审计单位必须参加盘点的人员有( )。
在对被审单位的存货盘点过程实施控制测试时,注册会计师主要通过对存货移动控制、盘点程序及被审单位用以控制存货盘点的其他活动的观察来进行。注册会计师用来观察盘点的这些程序( )。
期末参与产成品盘点的被审计单位人员包括()。
审计人员直接盘点现金时,如果盘点揭示了库存现金短缺或溢余,审计人员应要求再次盘点,并要求被审计单位确认盘点数据的正确性。( )
审计人员抽查盘点固定资产,发现账面记录红旗汽车1辆没有实物。追加审计程序查明"应付账款"账户有银行贷方余额25万元,查询被审计单位有关人员,称该车出本单位代为银行购买,现在由银行使用。审计人员成()
审计人员抽查盘点固定资产,发现账面记录红旗汽车1辆没有实物。追加审计程序查明“应付账款”账户有银行贷方余额25万元,询问被审计单位有关人员,称该车由本单位代银行购买,现在由银行使用。审计人员应()
审计人员抽查盘点固定资产,发现账面记录红旗汽车I辆没有实物。追加审计程序查明“应付账款”账户有银行贷方余额25万元,询问被审计单位有关人员,称该车由本单位代银行购买,现在由银行使用。审计人员应()
审计人员抽查盘点固定资产,发现账面记录红旗汽车1辆没有实物。追加审计程序查明“应付账款”账户有银行贷方余额25万元,查询被审计单位有关人员,称该车由本单位代为银行购买,现在由银行使用。审计人员应( )。
当被审计单位对存货实地盘点时,审计人员应当指挥盘点工作的进行,并作为盘点小组成员进行盘点()
检查人员在现场监督被审计单位存货等资产的盘点,并进行适当的抽查,根据检查结果证实()。
被审计单位应当参加库存现金盘点的人员是( )。
对被审计单位的有价证券审计应采用()的盘点。
审计人员发现被审计单位的存货实物盘点数量超过账簿记录数量,其可能的原因是()
项目部在物资使用与盘点过程中,主要实行物资()盘点制度
观察是审计人员实地察看被审计单位的下列哪些事项,以获取审计证据的方法()
注册会计师观察被审计单位存货盘点的主要目的是()
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