单选题

在注册会计师所获取的下列审计证据中,按照审计证据的可靠性由高到低的顺序排序,正确的是( )。

A. 销货发票副本、银行存款函证回函、购货发票、应收账款明细账
B. 银行存款函证回函、购货发票、销货发票副本、应收账款明细账
C. 购货发票、银行存款函证回函、应收账款明细账、销货发票副本
D. 应收账款明细账、销货发票副本、购货发票、银行存款函证回函

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单选题
在注册会计师所获取的下列审计证据中,按照审计证据的可靠性由高到底的顺序排序,正确的是()。
A.销货发票副本 B.银行存款函证回函 C.购货发票 D.应收账款明细账
答案
单选题
按照审计证据的可靠性由高到低的顺序,在注册会计师所获取的下列审计证据中,正确的是( )。
A.销货发票副本 B.购货发票 C.银行存款询函证回函 D.应收账款明细账
答案
单选题
在注册会计师所获取的下列审计证据中,按照审计证据的可靠性由高到低的顺序排序,正确的是( )。
A.销货发票副本、银行存款函证回函、购货发票、应收账款明细账 B.银行存款函证回函、购货发票、销货发票副本、应收账款明细账 C.购货发票、银行存款函证回函、应收账款明细账、销货发票副本 D.应收账款明细账、销货发票副本、购货发票、银行存款函证回函
答案
主观题
在注册会计师所获取的下列审计证据中,按照审计证据的可靠性由高到低的顺序排序,正确的是( )
答案
单选题
注册会计师不能运用观察程序来获取下列与( )有关的审计证据。
A.内部控制的执行 B.内部控制的设计 C.被审计单位人员执行的存货盘点 D.业务经营活动
答案
多选题
注册会计师可以运用观察程序来获取下列与(  )有关的审计证据。
A.内部控制的执行 B.内部控制的设计 C.被审计单位人员执行的存货盘点 D.业务经营活动
答案
多选题
在确定审计报告日时,注册会计师应确信已获取下列()方面的审计证据。
A.构成整套财务报表的所有报表已编制完成 B.与财务报表相关的附注资料均已编制完成 C.被审计单位董事会已就分利方案达成协议 D.被审计单位董事会管理层或类似机构已认可对财务报表负责
答案
单选题
注册会计师获取审计证据的要求是( )
A.充分且适当 B.不充分但适当 C.充分但不适当 D.不充分不适当
答案
多选题
注册会计师对审计证据的性质与范围的判断取决于所获取的审计证据与实现审计目标的相关性,注册会计师应考虑的因素有()
A.重要性水平 B.总体规模 C.特定认定相关的审计风险 D.影响账户余额的交易是否是非经常性交易
答案
单选题
注册会计师为明确被审计单位的会计责任获取的下列证据中,无效的审计证据是()。
A.审计业务约定书 B.管理当局声明书 C.律师声明书 D.管理建议书
答案
热门试题
注册会计师审计工作的核心是获取审计证据,这里的审计证据包括() 注册会计师可以考虑获取审计证据的成本与所获取信息的有用性之间的关系,若获取审计证据很困难或成本很高,注册会计师可以以此为由减少不可替代的审计程序。() 注册会计师在审计中获取到下列审计证据,其中证明力最弱的是()。 注册会计师在审计中获取到下列审计证据,其中证明力最弱的是() 注册会计师获取的下列审计证据中,证明力最弱的是()。 注册会计师获取的下列审计证据中,证明力最弱的是 注册会计师获取的下列审计证据中,证明力最弱的是( )。 注册会计师获取审计证据时,可以考虑成本效益原则,这意味着,注册会计师不一定要获取最理想的审计证据() 注册会计师通过对财务报表的审计,获取的下列审计证据中属于被审计单位内部证据的有()。 注册会计师获取审计证据的程序方法不包括() 注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是 注册会计师执行财务报表审计业务获取的下列审计证据中,可靠性最强的证据是( ) 注册会计师在审计过程中获取实物证据的审计方法有( )。 下列审计程序中,注册会计师最有可能获取期后事项审计证据的是( )。 注册会计师获取的下列审计证据中,可靠性最弱的是() 注册会计师需要获取的审计证据的数量也受审计证据质量的影响。审计证据质量越高,需要的审计证据可能越少 如果对重大的财务报表认定没有获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当尽可能获取进一步的审计证据,如果不能获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当() 如果对重大的财务报表认定没有获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当尽可能获取进一步的审计证据,如果不能获取充分、适当的审计证据,注册会计师应当( )。 下列审计证据中,注册会计师通常还应当获取其他类型的佐证证据的是() 注册会计师运用审计准则规定的目标评价是否获取充分适当的审计证据,如果评价结果认为没有获取充分适当的审计证据,注册会计师可以采取的措施包括(  )。
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