单选题

注册会计师应当按照()方法实施内部控制审计工作,该方法是注册会计师识别风险、选择拟测试控制的基本思路

A. 自上而下
B. 自下而上
C. 风险导向审计
D. 制度基础审计

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单选题
注册会计师应当按照()方法实施内部控制审计工作,该方法是注册会计师识别风险、选择拟测试控制的基本思路
A.自上而下 B.自下而上 C.风险导向审计 D.制度基础审计
答案
单选题
注册会计师应当按照()方法实施审计工作。
A.自下而上 B.平行推进 C.自上而下 D.逐级深入
答案
单选题
注册会计师实施审计工作的方法是()
A.自上而下 B.整体审计 C.抽样审计 D.自下而上
答案
多选题
注册会计师是否按照审计准则的规定实施了审计工作,取决于注册会计师(  )。
A.是否进行了控制测试 B.是否根据评价结果出具了恰当的审计报告 C.是否获取了充分适当的审计证据 D.是否根据具体情况实施了审计程序
答案
多选题
注册会计师了解内部审计工作并考虑是否利用内部审计工作结果,但利用内部审计工作不能减轻注册会计师的责任。以下理由恰当的有(  )。
A.注册会计师应当对发表的审计意见独立承担责任 B.内部审计的独立性和客观性无法达到注册会计师审计所要求的水平 C.审计过程中涉及的职业判断均应当由注册会计师负责 D.注册会计师即使利用内部审计工作结果但仍应当对财务报表审计有关的所有重大事项独立作出职业判断
答案
单选题
下列各项审计工作,注册会计师可以利用内部审计工作的是()
A.财务报表整体重要性的确定 B.确定细节测试的样本规模 C.评价会计政策的选择和会计估计的运用 D.获取销售与收款循环的控制流程图
答案
多选题
注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断的执行审计工作前提的事项包括()
A.管理层按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映 B.管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞释或错误导致的重大错报 C.管理层和治理层向注册会计师绝对保证财务报表不存在舞弊 D.管理层和治理层向注册会计师提供必要的工作条件
答案
多选题
注册会计师执行审计工作的前提是否存在,是注册会计师能否按照审计准则的规定执行审计工作的基础。以下属于注册会计师需要判断执行审计工作前提的事项包括()。
A.管理层按照适用的财务报告编制基础编制财务报表,并使其实现公允反映 B.管理层设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报 C.管理层和治理层向注册会计师绝对保证财务报表不存在舞弊 D.管理层和治理层向注册会计师提供必要的工作条件
答案
单选题
注册会计师执行审计工作的前提是(),这个前提构成了注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的基础
A.财务报表是被审计单位管理层在治理层监督下编制的 B.管理层和治理层(如适用)认可与财务报表相关的责任 C.注册会计师可以不受限制地接触与审计相关的资料 D.被审计单位不存在因管理层舞弊导致的重大错报风险
答案
多选题
在计划审计工作时,注册会计师应当评价某些事项对财务报告内部控制、财务报表及审计工作的影响。以下事项中,注册会计师应当评价的有( )。
A.资本结构 B.可获取的、与内部控制有效性相关的证据的类型和范围 C.所有内部控制缺陷 D.行业概况
答案
热门试题
下列情况中,注册会计师应当较少利用内部审计工作,而更多执行审计工作的有( )。 在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。 注册会计师审计中应当考虑较少使用内部审计工作的是(    )。 注册会计师执行内部控制审计工作,应当获取充分、适当的证据,为发布内部控制审计意见提供() 在计划审计工作时,注册会计师应当评价以下哪些事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响()。 如果利用内部审计工作,注册会计师应当在审计工作底稿中记录的内容有() 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有()。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有( )。 下列各项,属于注册会计师在计划内部控制审计工作时应当考虑的有( )。 注册会计师应当将( )记录于审计工作底稿。 下列各项审计工作中,注册会计师不能利用内部审计工作的有(  )。 下列各项审计工作中,注册会计师通常不能利用内部审计工作的有(  )。 下列情形中,注册会计师应当较少的计划利用内部审计工作的是( )。 注册会计师执行内部控制审计工作,应当获取充分、适当的证据,为发表内部控制审计意见提供合理保证。 注册会计师执行内部控制审计工作,应当获取充分、适当的证据,为发表内部控制审计意见提供合理保证() 注册会计师按照审计准则的规定执行审计工作的前提是() 如果利用内部审计工作,下列各项中不属于注册会计师应当在审计工作底稿中记录是( )。 下列事项中,不属于注册会计师利用内部审计工作应当确定的是( )。 下列情形中, 属于 注册会计师应当计划 较少地利用 内部审计工作的是(  )。 注册会计师执行审计工作的前提是()。
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