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相关的可抵扣暂时性差异转回期间很长,考虑时间价值,所以递延所得税资产应该折现。()
判断题
相关的可抵扣暂时性差异转回期间很长,考虑时间价值,所以递延所得税资产应该折现。()
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判断题
相关的可抵扣暂时性差异转回期间很长,考虑时间价值,所以递延所得税资产应该折现。()
答案
判断题
无论相关的可抵扣暂时性差异转回期间如何,递延所得税资产均不予折现。( )
答案
单选题
无论相关的可抵扣暂时性差异转回期间如何,递延所得税资产均不予折现()
A.正确 B.错误
答案
判断题
如果相关的可抵扣暂时性差异转回期间较长,企业可将递延所得税资产予以折现。( )
答案
多选题
可抵扣暂时性差异是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生可抵扣金额的暂时性差异。该差异在未来期间转回时会减少转回期间的应纳税所得额,减少未来期间的应交所得税。下列()事项会导致可抵扣暂时性差异的产生
A.某项资产的账面价值大于其计税基础 B.某项负债的账面价值小于其计税基础 C.某项资产的账面价值小于其计税基础 D.某项负债的账面价值大于其计税基础 E.某项负债的账面价值等于其计税基础
答案
单选题
企业产生的可抵扣暂时性在确认期间不允许抵扣应纳税所得额,只有在转回期间才能抵扣应纳税所得额。也就是说,可抵扣暂时性差异在确认期间纳税,而在转回期间不纳税()
A.正确 B.错误
答案
多选题
可抵扣暂时性差异是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生可抵扣金额的暂时性差异。该差异在未来期间转回时会减少转回期间的应纳税所得额,减少未来期间的应交所得税。下列( )事项会导致可抵扣暂时性差异的产生。
A.某项资产的账面价值大于其计税基础 B.某项负债的账面价值小于其计税基础 C.某项资产的账面价值小于其计税基础 D.某项负债的账面价值大于其计税基础 E.某项负债的账面价值等于其计税基础
答案
单选题
确认递延所得税资产时,应估计相关可抵扣暂时性差异的转回时间,采用转回期间适用的所得税税率为基础计算确定。()
A.错误 B.正确
答案
判断题
专技天下: 在可抵扣暂时性差异转回的未来期间内,企业无法产生足够的应纳税所得额用以利用可抵扣暂时性差异的影响,使得与可抵扣暂时性差异相关的经济利益无法实现的,不应确认递延所得税资产。
答案
判断题
可抵扣暂时性差异在未来期间转回时会减少转回期间的应纳税所得额,减少未来期间的应交所得税;应纳税暂时性差异在未来期间转回时会增加转回期间的应纳税所得额,增加未来期间的应交所得税金额。
A.对 B.错
答案
热门试题
确认递延所得税资产时,应估计相关可抵扣暂时性差异的转回时间,若时间较长,递延所得税资产的确认应考虑折现。( )
在计算应纳税所得额时,在利润总额的基础上对暂时性差异的调整,应是调减确认的应纳税暂时性差异发生额,调加转回的应纳税暂时性差异发生额,调减转回的可抵扣暂时性差异的发生额,调加确认的可抵扣暂时性差异的发生额()
暂时性差异按照其对()的影响,分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。
暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异
暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异
可抵扣暂时性差异,是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生可抵扣金额的暂时性差异()
固定资产的账面价值小于其计税基础所形成的暂时性差异,属于可抵扣暂时性差异。( )
下列各项差异属于可抵扣暂时性差异的有()
可抵扣暂时性差异产生的原因有()。
资产账面价值大于其计税基础,产生可抵扣暂时性差异;负债账面价值小于其计税基础,产生应纳税暂时性差异。
资产账面价值大于其计税基础,产生可抵扣暂时性差异;负债账面价值小于其计税基础,产生应纳税暂时性差异。
资产账面价值大于其计税基础,产生可抵扣暂时性差异;负债账面价值小于其计税基础,产生应纳税暂时性差异。( )
资产账面价值大于其计税基础,产生可抵扣暂时性差异;负债账面价值小于其计税基础,产生应纳税暂时性差异()
下列事项产生可抵扣暂时性差异的是()。
下列事项形成可抵扣暂时性差异的有()。
下列情况中,可产生可抵扣暂时性差异的有 ( )
下列各项中,可形成可抵扣暂时性差异的有:
所得税会计核算的暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差额,分为应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异。下列各项中,形成应纳税暂时性差异的是()。
如果资产的账面价值大于其计税基础,产生可抵扣暂时性差异。()
下列选项中产生可抵扣暂时性差异的有()。
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