单选题

下列内部控制中,不存在设计缺陷的是()。

A. 请购部门填制订购单
B. 仓库部门编制发运凭证
C. 生产计划部门签发预先顺序编号的生产通知单
D. 出库单一般为一式三联

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单选题
下列内部控制中,不存在设计缺陷的是()。
A.请购部门填制订购单 B.仓库部门编制发运凭证 C.生产计划部门签发预先顺序编号的生产通知单 D.出库单一般为一式三联
答案
单选题
被审计单位下列内部控制设计中,不存在缺陷的是()。
A.请购部门编制订购单 B.财务经理负责审批付款并签发支票 C.出纳兼任应付账款明细账会计记录 D.无形资产记账员编制银行存款余额调节表
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是(  )。
A.出纳负责收入 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是()
A.出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。
A.出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付手续 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
答案
单选题
下列内部控制中,存在设计缺陷的是()。
A.请购部门填制请购单 B.仓库部门编制发运凭证 C.销售部门编制销售发票 D.会计部门填写生产成本明细账
答案
多选题
下列有关采购交易的内部控制中,不存在缺陷的有( )。
A.开具付款凭证后注销付款凭单,以防止重复付款 B.请购单订购单、验收单一应俱全并附在付款凭单后 C.采购须经适当级别的管理人员批准 D.对卖方发票验收单、订购单和请购单作内部核查
答案
单选题
被审计单位下列内部控制设计中,存在缺陷的是(  )。
A.请购部门编制订购单 B.不同人员分别负责询价与确定供应商 C.存货入库前要验收部门进行验收 D.入库时,仓库部门要编制入库单
答案
多选题
下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。
A.对于重要货币资金支付由总经理授权审批 B.明确货币资金的审批人对货币资金业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施 C.明确规定不能由一人保管支付款项所需的全部印章,财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 D.明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序,并专设登记簿进行记录
答案
单选题
被审计单位销售与收款自动化控制的下列设计中,不存在设计缺陷的是()
A.打印销售发票时,系统不会自动连续编号 B.销售单生成后,打印发票 C.信用部门赊销审批后并且发货,系统自动更新应收账款明细账 D.仓库部门收到出库信息,发运部门即可装运
答案
热门试题
下列有关货币资金内部控制的设置中,不存在重大缺陷的有()。 内部控制缺陷包括设计缺陷和( ) 缺陷。 下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 内部控制的设计缺陷是指()。 下列各项内部控制缺陷类型中,属于按内部控制缺陷成因分类的是()。 下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是(  )。 关于内部控制的设计缺陷,下列说法中正确的是() 内部控制缺陷包括设计缺陷和缺陷。---审计部() 甲公司针对材料采购业务制定的以下内部控制中,通常不存在缺陷的是() 以下情形中,可能表明货币资金内部控制不存在缺陷的有() 下列有关材料采购内部控制的表述,存在内部控制设计缺陷的有()。 甲公司针对材料采购业务制定的以下内部控制中,可能不存在缺陷的是(  )。 以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。 内部控制缺陷一般可以分为设计缺陷和运行缺陷。 ( ) 以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 货币资金内部控制的以下关键环节中,不存在重大缺陷的有( )。 X公司有关销售与收款业务的下列内部控制中,存在设计缺陷的的有()。 被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有(  )。 被审计单位材料采购业务存在的下列情况中,属于内部控制设计缺陷的有( )。 下列各项中,表明内部控制存在重大缺陷的是()。
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