多选题

如果审计人员经过追加审计程序后,审计风险仍不能降低到可接受的水平,那么审计人员就应考虑发表()。

A. 无保留意见
B. 保留意见
C. 无保留意见加说明段
D. 无法表示意见

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多选题
如果审计人员经过追加审计程序后,审计风险仍不能降低到可接受的水平,那么审计人员就应考虑发表()。
A.无保留意见 B.保留意见 C.无保留意见加说明段 D.无法表示意见
答案
多选题
在下列()情形下,审计人员应当考虑追加或扩大审计程序。
A.错报或漏报的汇总数低于重要性水平 B.错报或漏报的汇总数略高于重要性水平 C.评价结果时的重要性水平高于初步评估的重要性水平 D.评价结果时的重要性水平低于初步评估的重要性水平
答案
单选题
审计人员可以通过设定审计程序而控制的风险是()
A.固有风险 B.控制风险 C.检查风险 D.重大错报风险
答案
多选题
在进行审计抽样时,使注册会计师执行额外审计程序、降低审计效率的审计风险是()。
A.信赖不足风险 B.误拒风险 C.信赖过度风险 D.误受风险
答案
多选题
评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。
A.内部审计人员对被审计单位舞弊风险的认识 B.内部审计人员在本期是否实施了用以发现舞弊的程序 C.内部审计人员是否了解任何舞弊事实、舞弊嫌疑或舞弊指控 D.内部审计人员对舞弊风险的看法
答案
判断题
当重大错报风险的水平较高时,注册会计师必须追加审计程序将检查风险尽量降低,以便使整个审计风险降低至可接受的水平()
答案
多选题
如果审计人员怀疑被审计单位虚增营业收入,以下审计程序中有效的有()
A.实施监督盘点 B.对年末购销业务进行截止期测试 C.复核坏账准备计提合理性 D.分析营业收入变动,检查异常月份的营业收入和毛利 E.编制每月存货清单,检查存货异常变动
答案
判断题
安排营业成本审计程序时,审计人员可以根据具体情况增加或减少相应审计程序,并把对常规审计程序的修改记录在审计程序表中
答案
判断题
国家审计的审计程序与内部审计和民间审计的审计程序完全相同()
答案
主观题
在确定审计程序后,如果注册会计师决定接受更低的重要水平,审计风险将增加。( )
答案
热门试题
如果审计人员认为被审计单位可能存在虚增收入的情形,应采取的审计程序有(  )。 审计人员在运用抽样技术对存货计价进行测试过程中,由于执行额外审计程序而降低了审计效率的抽样风险是( ) 在抽样风险中,导致注册会计师执行额外的审计程序,降低审计效率的风险有( )。 审计准则是通过审计人员执行审计程序体现出来的() 在确定审计程序后,如果注册会计师决定接受更低的重要性水平,审计风险将增加。() 在抽样风险中,导致注册会计师执行额外的审计程序,降低审计效率的有()。 审计人员在运用抽样技术对固定资产计价进行测试过程中,由于执行额外审计程序而降低了审计效率的抽样风险是() 如果注册会计师实施风险评估程序识别出被审计单位存在虚假销售的舞弊风险,拟增加审计程序的不可预见性予以应对,以下审计程序中,恰当的有() 在评价审计结果时,如果注册会计师张强认为审计风险不能接受,则应追加额外的实质性程序或者说服被审计单位作必要调整,以便将重要错报的风险降低到一个可接受的水平,否则,张强应直接出具否定意见或无法表示意见的审计报告。 ( ) ()是指内部审计人员根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,以经过核实的审计证据为依据,就被审计事项作出审计结论,提出审计意见和审计建议的书面文件,是审计工作的最终成果 下列各项审计程序中,通常不能采用审计抽样的有() 审计人员针对融资租入固定资产实施审计程序时,除可以参照经营租赁相关审计程序外,还应审查() 审计人员正在对A公司的货币资金项目实施审计,经过了解准备实施控制测评程序,下列审计程序中属于控制测评的有() 针对识别出的被审计单位虚假销售的舞弊风险,以下审计程序中,能够增强审计程序的不可预见性的有()。 在审计过程中,由于审计程序设计和使用不当,审计方法选择不合理,审计人员工作疏忽等原因造成的审计风险属于()。 在审计过程中,由于审计程序设计和使用不当,审计方法选择不合理,审计人员工作疏忽等原因造成的审计风险属于()。 简述收集审计证据的审计程序。 如果注册会计师认为被审计单通过虚假销售做高利润的舞弊风险,采取一些非常规的审计程序应对该风险,非常规的审计程序不包括() 审查长期股权投资时,审计人员应采取的审计程序是(  )。 下列审计程序中,不属于关联方审计中风险评估程序的是( )。
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