多选题

下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:

A. 董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督
B. 组织应就影响内部控制发挥作用的事项,与外部进行沟通
C. 组织应选择、开展并实施持续和单独评估,以确认内部控制的各要素存在并持续运行
D. 组织应通过政策和程序来实施控制活动
E. 组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通,必要时还应与高级管理层和董事会沟通

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多选题
下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:
A.董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督 B.组织应就影响内部控制发挥作用的事项,与外部进行沟通 C.组织应选择、开展并实施持续和单独评估,以确认内部控制的各要素存在并持续运行 D.组织应通过政策和程序来实施控制活动 E.组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通,必要时还应与高级管理层和董事会沟通
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多选题
下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中监督活动方面的原则的有:()
A.董事会应展现出其独立于管理层,并对内部控制的运行和成效实施监督 B.组织应就影响内部控制发挥作用的事项,与外部进行沟通 C.组织应选择、开展并实施持续和单独评估,以确认内部控制的各要素存在并持续运行 D.组织应通过政策和程序来实施控制活动 E.组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通,必要时还应与高级管理层和董事会沟通 
答案
多选题
下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中风险评估方面的原则的有:
A.组织应设定清晰明确的目标,以识别和评估与目标相关的风险 B.组织应对影响其目标实现的风险进行全范围的识别和分析,并以此为基础来决定应如何管理风险 C.组织应在评估影响其目标实现的风险时,考虑潜在的舞弊行为 D.组织应展现对诚信和道德价值的承诺 E.组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通
答案
多选题
下列各项中,属于《内部控制——整合框架》中风险评估方面的原则的有:()
A.组织应设定清晰明确的目标,以识别和评估与目标相关的风险 B.组织应对影响其目标实现的风险进行全范围的识别和分析,并以此为基础来决定应如何管理风险 C.组织应在评估影响其目标实现的风险时,考虑潜在的舞弊行为 D.组织应展现对诚信和道德价值的承诺 E.组织应评价内部控制缺陷,并及时与整改责任方沟通
答案
单选题
下列不属于Coso内部控制框架中控制活动要素应当坚持的原则的是( )。
A.企业选择并制定有助将日标实现风险降低至可接受水平的控制活动 B.企业进行技术选择并制定一般控制政策 C.企业识别并评估可能会对内部控制系统产生重大影响的变更 D.企业通过政策和程序来部署控制活动:政策用来确定所期望的目标:程序则将政策付诸于行动
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单选题
下列不属于COSO内部控制框架中控制活动要素应当坚持的原则的是( )。
A.企业选择并制定有助将目标实现风险降低至可接受水平的控制活动 B.企业进行技术选择并制定一般控制政策 C.企业识别并评估可能会对内部控制系统产生重大影响的变更 D.企业通过政策和程序来部署控制活动:政策用来确定所期望的目标;程序则将政策付诸于行动
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多选题
下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动,在风险管理框架下的公司治理中的体现有( )。
A.独立董事的独立性 B.董事长对经理的决策授权与监督 C.董事、监事、经理的考核激励控制 D.董事会聘请独立第三方对经理履行职责情况的检查
答案
多选题
下列各项中,属于内部控制要素中的控制活动。在风险管理框架下的公司治理中的体现有()。
A.独立董事的独立性 B.董事长对经理的决策授权与监督 C.董事监事、经理的考核激励控制 D.董事会聘请独立第三方对经理履行职责情况的检査
答案
单选题
下列不属于COSO委员会提出的《内部控制——整合框架》中内部控制目标的是( )。
A.取得经营的效率和有效性 B.促进企业实现发展战略 C.确保财务报告的可靠性 D.遵循适用的法律法规
答案
单选题
下列不属于COSO委员会提出的《内部控制——整合框架》中内部控制目标的是( )。
A.取得经营的效率和有效性 B.促进企业实现发展战略 C.确保财务报告的可靠性 D.遵循适用的法律法规
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