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税务机关对甲公司作出了征税行为。不久,甲公司与乙公司合并成立丙公司。丙公司不服税务机关在公司合并之前对甲公司的征税行为,申请复议,下列关于复议申请人的说法正确的是()。
单选题
税务机关对甲公司作出了征税行为。不久,甲公司与乙公司合并成立丙公司。丙公司不服税务机关在公司合并之前对甲公司的征税行为,申请复议,下列关于复议申请人的说法正确的是()。
A. 复议申请人是甲公司
B. 甲公司和乙公司是共同申请人
C. 丙公司是申请人
D. 甲公司、乙公司或丙公司均可以申请复议
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单选题
税务机关对甲公司作出了征税行为。不久,甲公司与乙公司合并成立丙公司。丙公司不服税务机关在公司合并之前对甲公司的征税行为,复议申请人是()。
A.甲公司 B.乙公司 C.丙公司 D.甲公司或丙公司
答案
单选题
税务机关对甲公司作出了征税行为。不久,甲公司与乙公司合并成立丙公司。丙公司不服税务机关在公司合并之前对甲公司的征税行为,申请复议,下列关于复议申请人的说法正确的是()。
A.复议申请人是甲公司 B.甲公司和乙公司是共同申请人 C.丙公司是申请人 D.甲公司、乙公司或丙公司均可以申请复议
答案
单选题
2021年6月,税务机关作出向甲公司追缴税款5万元的处理决定。不久,甲公司与乙公司合并成立丙公司。丙公司不服税务机关对甲公司追缴税款的决定,提出复议申请。下列关于复议申请人的说法,正确的是()。
A.有权提出复议申请的是甲公司 B.甲公司和乙公司是共同复议申请人 C.有权提出复议申请的是丙公司 D.甲公司、乙公司或丙公司均可以申请复议
答案
单选题
甲公司认为主管税务机关对其核定的税额过高,申请行政复议,并举证乙公司与其经营规模和收入水平基本相同,但税务机关对乙公司核定的税额较少。针对甲公司的举证,税务机关正确的做法是()。
A.应向复议机关主张驳回甲公司的复议请求 B.应向复议机关主张甲公司所举证据不具有关联性 C.应向复议机关说明甲公司有相应的纳税能力 D.应向复议机关说明核定定额的理由及其合理性
答案
单选题
甲公司认为主管税务机关对其核定的税额过高,申请行政复议,并举证乙公司与其经营规模和收入水平基本相同,但税务机关对乙公司核定的税额较少。针对甲公司的举证,税务机关正确的做法是()。
A.应向复议机关主张驳回甲公司的复议请求 B.应向复议机关主张甲公司所举证据不具有关联性 C.应向复议机关说明甲公司有相应的纳税能力 D.应向复议机关说明核定定额的理由及其合理性
答案
判断题
税务机关了解到甲公司发生经营困难,为帮助甲公司渡过难关,税务机关主动为甲公司办理了延期缴纳税款。()
答案
多选题
甲公司所在地因暴雨引发山洪,受此影响,甲公司当月没有进行纳税申报,甲公司主管税务机关认为,甲公司应向税务机关提出申请,经税务机关核准后才能延期申报,遂决定处以甲公司2000元罚款,甲公司不服拟提起税务行政复议,则下列说法中错误的有( )。
A..甲公司因不可抗力原因,不能按期办理纳税申报,可以延期办理,并于不可抗力消除后立即向税务机关报告 B..税务机关对甲公司作出2000元罚款的决定正确 C..甲公司提起税务行政复议应先交纳罚款 D..甲公司提起税务行政复议应先提供担保
答案
单选题
税务机关依法对甲公司采取税收保全措施后,甲公司在规定期限内交纳了应纳税款,此时,税务机关( )。
A.可以立即解除税收保全措施 B.可以根据情况酌情解除税收保全措施 C.必须立即解除税收保全措施 D.必须经县以上税务局局长批准才能解除税收保全措施
答案
多选题
甲公司所在地因暴雨引发山洪,受此影响,甲公司当月没有进行纳税申报,甲公司主管税务机关认为,甲公司应向税务机关提出申请,经税务机关核准后才能延期申报,遂决定处以甲公司2 000元罚款,甲公司不服拟提起税务行政复议,则下列说法中错误的有()。
A.甲公司因不可抗力原因,不能按期办理纳税申报,可以延期办理,并于不可抗力消除后立即向税务机关报告 B.税务机关对甲公司做出2 000元罚款的决定正确 C.甲公司提起税务行政复议应先交纳罚款 D.甲公司提起税务行政复议应先提供担保
答案
多选题
2017年,甲公司逃税10000元,被税务机关处以5000元的罚款;2019年甲公司逃税3000元,被税务机关处以3000元的罚款;2020年,甲公司又因为逃税20000元,被税务机关处以20000元的罚款。下列关于对甲公司的处理意见正确的有()。
A.甲公司涉嫌构成逃税罪 B.甲公司不构成逃税罪 C.税务机关应当将甲公司移送公安机关处理 D.甲公司逃税金额尚未达到立案标准
答案
热门试题
2018年,甲公司逃税10000元,被税务机关处以5000元的罚款;2020年甲公司逃税3000元,被税务机关处以3000元的罚款;2021年,甲公司又因为逃税20000元,被税务机关处以20000元的罚款。下列关于对甲公司的处理意见,正确的有()。
某省甲市国税局对偷税的乙公司2作出了罚款2万元的行政处罚决定,乙公司不服,申请行政复议,则复议机关应是________。
甲公司分立为乙、丙、丁三个公司,对于甲公司拖欠未缴的一笔税款,税务机关的追征对象有()
甲公司对税务机关作出的税务行政处罚决定不服,决定向人民法院提起诉讼,甲公司提起行政诉讼的期限是()。
甲公司对税务机关作出的税务行政处罚决定不服,决定向人民法院提起诉讼,甲公司提起行政诉讼的期限是()。
某县税务机关对公民甲征税时,甲拒不缴纳应缴税款,于是,税务机关对甲实施了行政拘留。针对税务机关的这一行为,下列说法正确的是()
甲公司因对乙税务机关作出的对其罚款 20 万元的处罚决定不服,向乙税务机关的上级机关申请行政复议。行政复议机关经过书面审查作出维持原处罚决定的复议决定。甲公司觉得自己确实理亏,希望撤回行政复议申请,则下列说法中正确的是( )。
甲税务师事务所的税务师丙代理客户乙公司进行纳税申报,由于甲税务师事务所的原因造成乙公司少缴纳税款。主管税务机关对乙公司作出补缴税款并加收滞纳金的决定,则补缴税款和滞纳金应()
甲税务局委托乙保险公司代征税款,纳税人对代征税款不服提出复议,复议机关为()
2020 年 9 月主管税务机关对甲公司 2019 年度企业所得税纳税情况进行检查,要求甲公司补缴企业所得税税款 56 万元,并在规定时限内申报缴纳。甲公司以 2019 年企业所得税税款是聘请乙税务师事务所计算申报为由,请求主管税务机关向乙税务师事务所追缴税款。主管税务机关未接受甲公司的请求,并依照法律规定责令甲公司提供纳税担保。甲公司请丙公司提供纳税担保并得到税务机关的确认。上述事件中涉及的机关
甲税务局委托乙保险公司代征税款,纳税人对代征税款行为不服申请复议,复议机关是( )。
因甲公司在纳税过程中违法,A省B市国税局对甲公司作出了相应的行政处罚,甲公司不服,可以向()提出复议申请
甲税务机关决定对某公司的非法印制发票行为进行罚款,在作出行政处罚决定之前,甲税务机关应当告知该公司作出行政处罚决定的事实、理由及依据,并告知其依法享有的权利。甲税务机关的做法体现的行政程序法基本制度是( )。
(2015年)甲税务局委托乙保险公司代征税款,纳税人对代征税款不服提出复议,复议机关为( )。
2013年9月,税务机关对甲公司进行税务稽查时发现,甲公司2012年度的企业所得税汇算委托乙税务师事务所进行鉴证,甲公司按照乙税务师事务所作出的鉴证结论进行2012年度企业所得税汇算清缴申报时,有研究开发费多加计扣款等情况,税务机关作出的补税、罚款和加收滞纳金应()。
2013年3月,某市税务机关在对甲公司2012年度的纳税情况依法进行税务检查时,发现甲公司有逃避纳税义务的行为,并有明显的转移、隐匿应纳税收入的迹象。税务机关责令甲公司提供纳税担保,但甲公司不承认有逃避纳税义务的行为,并拒绝提供纳税担保。经市地方税务局局长批准,税务机关决定对甲公司采取税收保全措施。要求:根据上述资料,分析回答下列小题。 如果甲公司对税务机关的税收保全措施不服,可以保护自己权益的途
2016 年9 月主管税务机关对甲公司2015 年度企业所得税的纳税情况进行检查,要求甲公司补缴企业所得税税款56 万元并在规定时限内申报缴纳。甲公司以2015 年企业所得税税款是聘请乙税务师事务所计算申报为由,请求主管税务机关向乙税务师事务所追缴税款。主管税务机关未接受甲公司的请求,并依照法律规定责令甲公司提供纳税担保,甲公司请丙公司提供纳税担保并得到税务机关的确认。上述事件中涉及的机关和企业中,属于税收法律关系主体的有( )。
2016年9月主管税务机关对甲公司2015年度企业所得税的纳税情况进行检查,要求甲公司补缴企业所得税税款56万元并在规定时限内申报缴纳,甲公司以2015年企业所得税税款是聘请乙税务师事务所计算申报为由,请求主管税务机关向乙税务师事务所追缴税款,主管税务机关未接受甲公司的请求,并依照法律规定责令甲公司提供纳税担保,甲公司请丙公司提供纳税担保并得到税务机关的确认。上述事件中涉及的机关和企业中,属于税收
2020 年 9 月主管税务机关对甲公司 2019 年度企业所得税纳税情况进行检查,要求甲公司补缴企业所得税税款 56 万元,并在规定时限内申报缴纳。甲公司以 2019 年企业所得税税款是聘请乙税务师事务所计算申报为由,请求主管税务机关向乙税务师事务所追缴税款。主管税务机关未接受甲公司的请求,并依照法律规定责令甲公司提供纳税担保。甲公司请丙公司提供纳税担保并得到税务机关的确认。上述事件中涉及的机关和企业中,属于税收法律关系主体的有( )。
甲公司为国有独资公司,其董事会作出了下列决议中,符合《公司法》规定的是()。
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