单选题

以下哪项审计程序最可能发现舞弊行为?

A. 抽取已付款发票,由相关部门证实劳务是否已经得到
B. 抽取已付款支票,并追查至经批准的劳务发票
C. 实施银行余额调节,并审查所有未付款支票
D. 由验收凭证样本追查至发票和已付款支票

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单选题
以下哪项审计程序最可能发现舞弊行为?
A.抽取已付款发票,由相关部门证实劳务是否已经得到 B.抽取已付款支票,并追查至经批准的劳务发票 C.实施银行余额调节,并审查所有未付款支票 D.由验收凭证样本追查至发票和已付款支票
答案
单选题
下列哪项是内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序()
A.采取具体的管理措施防止舞弊行为的发生 B.与舞弊者进行沟通 C.确认并询问组织中发生的巨大变化 D.审查相关的会议记录
答案
判断题
当注册会计师发现可能存在错误和舞弊的迹象时,他必须追加审计程序,即扩大原审计程序的实施范围或增加新的审计程序,以证实问题或排除疑点。( )
答案
多选题
针对识别出的被审计单位虚假销售的舞弊风险,以下审计程序中,能够增强审计程序的不可预见性的有()。
A.对账面金额较大的存货实施监盘程序 B.不预先通知存货监盘地点 C.对销货交易的具体条款进行函证 D.对小额应收账款进行函证
答案
多选题
以下审计程序中,属于注册会计师评估舞弊风险程序的有()。
A.考虑是否存在舞弊风险因素 B.考虑在实施分析程序时发现的异常关系或偏离预期的关系 C.询问管理层针对舞弊风险设计的内部控制 D.考虑客户承接或续约过程中获取的信息
答案
单选题
注册会计师在具体审计计划中拟定的其他审计程序,最可能不包括针对( )的审计程序。
A.销售交易 B.持续经营假设 C.舞弊 D.关联方
答案
多选题
以下审计程序中,属于注册会计师评估舞弊风险的有()
A.考虑是否存在舞弊风险因素 B.考虑在实施分析程序时发现的异常关系或偏离预期的关系 C.询问管理层针对舞弊风险设计的内部控制 D.考虑客户承接或续约过程中获取的信息
答案
判断题
舞弊可能经过精心粉饰,也可能由于管理层凌驾于控制之上发生,即使审计人员以应有的职业谨慎执行了必要的审计程序,也不能保证发现所有的舞弊行为。
答案
判断题
审计部◆审计人员以应有的职业谨慎执行了必要的审计程序,必须保证发现所有的舞弊行为()
答案
判断题
审计人员以应有的职业谨慎执行了必要的审计程序,必须保证发现所有的舞弊行为。---审计部()
答案
热门试题
以下审计程序中,能够增强应对舞弊风险的不可预见性的有() 内部审计师最有可能发现舞弊行为的程序是() 制订基于风险的审计程序时,IS审计师最可能关注的是() 如果发现高级管理人员舞弊,注册会计师应当如何实施审计程序? 在评估虚假销售的舞弊风险后,注册会计师拟增加审计程序的不可预见性。以下审计程序中,恰当的有(  )。 对于舞弊导致的重大错报风险,下列审计程序中,无法增强审计程序不可预见性的是(  )。 评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。 分析性测试在发现舞弊行为中很有用,以下分析性程序中最可能显示出存在舞弊的是() 如果注册会计师实施风险评估程序识别出被审计单位存在虚假销售的舞弊风险,拟增加审计程序的不可预见性予以应对,以下审计程序中,恰当的有() 针对舞弊导致的财务报表重大错报风险时,以下审计程序中,恰当的有() 在对舞弊风险实施评估后,如果发现管理层凌驾于内部控制之上的风险很高,以下审计程序中,恰当的有(  )。 注册会计师通过实施以下(  )审计程序,最可能帮助其证实被审计单位应付账款的存在认定。 在对舞弊风险实施评估后,如果发现X公司管理层凌驾于内部控制之上的风险很高,以下审计程序中,恰当的有()。 审计人员初步判断被审计单位采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是() 应对评估的由于舞弊导致的重大错报风险的审计程序,包括()。 对于舞弊导致的重大错报风险,下列审计程序中,注册会计师认为通常难以增强审计程序不可预见性的是( )。 以下哪项对审计目标和审计程序之间的差别作出了最佳的解释? 在对与虚假销售有关的舞弊风险进行评估后,注册会计师决定增加审计程序的不可预见性。下列审计程序中,不属于增加审计程序的不可预见性的是()。 如果注册会计师对舞弊风险实施风险评估发现管理层凌驾于内部控制之上,则以下审计程序中,恰当的有()。 审计人员初步判断某企业采购部人员在采购与付款方面存在舞弊,以下审计程序对于收集审计证据最为有效的是()
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