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内部审计人员应当关注被审计单位中的舞弊风险,对舞弊行为进行检查和报告()
多选题
内部审计人员应当关注被审计单位中的舞弊风险,对舞弊行为进行检查和报告()
A. 业务活动
B. 内部控制
C. 风险管理
D. 监督环境
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内部审计人员应当关注被审计单位中的舞弊风险,对舞弊行为进行检查和报告()
A.业务活动 B.内部控制 C.风险管理 D.监督环境
答案
多选题
审计部◆内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当根据被审计事项的、以及,合理关注和检查可能存在的舞弊行为()
A.重要性 B.真实性 C.复杂性 D.审计成本效益
答案
多选题
内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当根据被审计事项的、以及,合理关注和检查可能存在的舞弊行为。---审计部()
A.重要性 B.真实性 C.复杂性 D.审计成本效益
答案
多选题
内部审计机构和内部审计人员应当保持应有的职业谨慎,在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为,并对舞弊行为进行和。---审计部()
A.检查 B.报告 C.发现 D.控制
答案
单选题
内部审计机构和内部审计人员应当保持应有的,在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为,并对舞弊行为进行检查和报告。---审计部()
A.职业操守 B.职业谨慎 C.职业素养 D.职业水平
答案
单选题
内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当具有识别、检查舞弊的,在实施审计项目时警惕相关方面可能存在的舞弊风险。---审计部()
A.能力和水平 B.高级技能和知识 C.基本知识和技能 D.先进工具
答案
判断题
审计机构和内部审计人员应当保持应有的职业谨慎,在实施的审计活动中关注可能发生的舞弊行为,并对舞弊行为进行检查和报告。---审计部()
答案
多选题
注册会计师在审计过程中应考虑被审计单位是否存在舞弊风险,下列情形表明被审计单位存在舞弊风险的有()。
A.从事超出正常经营过程的重大关联方交易 B.从事大额日常销售业务 C.与未经审计的关联企业进行超出正常经营过程的重大交易 D.重大、异常的交易
答案
多选题
舞弊风险评估——考虑舞弊风险因素(2320号底稿),记录对被审计单位舞弊风险因素分别是()的评估结果。
A.动机 B.机会 C.借口 D.程序
答案
多选题
下列选项中,单位至少应当关注涉及内部审计的风险有()。
A.单位内部审计机构不健全,组织架构不科学 B.内部审计未经适当授权,可能因得不到有效支持从而导致内部审计失败 C.内部审计人员不具备应有的知识 D.内部审计人员不遵守内部审计职业道德规范,影响审计的客观公正性,可能导致道德风险
答案
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注册会计师应当询问被审计单位的相关人员,以确定其是否知悉任何影响被审计单位的舞弊事实和舞弊嫌疑或舞弊指控。询问对象应当包括()
注册会计师应当询问被审计单位的相关人员,以确定其是否知悉任何影响被审计单位的舞弊事实和舞弊嫌疑或舞弊指控。询问对象应当包括()。
内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当对舞弊发生的可能性进行。---审计部()
审计部◆内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险管理时,应当对舞弊发生的可能性进行()
评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。
为了识别舞弊风险,注册会计师应当询问内部审计人员的事项有( )。
为了识别舞弊风险,A注册会计师应当询问内部审计人员的事项有()
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内部审计人员进行舞弊检查时,应当根据下列要求进行。---审计部()
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下列描述的情形中,不应当认定为被审计单位舞弊的有()
内部审计人员在审查和评价、和时,应当对舞弊发生的可能性进行评估---审计部()
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被审计单位( )对防止或发现舞弊负有主要责任。
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该()
假设舞弊者向内部审计师承认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:( )
假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该:
下列各项中,表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的有( )。
在了解被审计单位内部控制时,注册会计师最应当关注的是
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