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内部审计师必须了解不同组织的优缺点。下列哪种组织结构具有大量重复职能?
单选题
内部审计师必须了解不同组织的优缺点。下列哪种组织结构具有大量重复职能?
A. 简单型组织结构
B. 分部型组织结构
C. 机械型组织结构
D. 专家官僚型组织结构
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单选题
内部审计师必须了解不同组织的优缺点。下列哪种组织结构具有大量重复职能?
A.简单型组织结构 B.分部型组织结构 C.机械型组织结构 D.专家官僚型组织结构
答案
单选题
内部审计师必须了解不同组织的优缺点。下列哪项组织具有大量重复职能?()
A.简单型组织结构; B.分部型组织结构; C.机械型组织结构; D.专家官僚型组织结构。
答案
单选题
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
A.停止出具审计报告,直到对有关问题取得一致意见 B.同被审计单位合作开展更多的工作,解决意见不一致的地方推迟出具报告,直到达成一致意见 C.出具审计报告,指出被审计单位设置了范围限制,致使审计结论产生差异 D.出具审计报告,既说明审计师的立场,也说明被审计单位的立场,以及产生不一致意见的原因
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该:
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止。 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的不一致。推迟审计报告的签发,直到达成共识。 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致对审计结论的意见不一致。 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因。
答案
单选题
某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该()
A.暂不签发审计报告,直到与被审计单位达成共识为止 B.与被审计单位共同进行更多的工作以解决双方的分歧。推迟审计报告的签发,直到达成共识 C.签发审计报告并且说明被审计单位限制了审计范围,因此导致就审计结论出现的分歧 D.签发审计报告并且在报告中陈述双方的观点以及意见不一致的原因
答案
单选题
有些组织外包内部审计职能。大型组织的管理层应该认识到外部审计师较之内部审计师有优势,这是由于()
A.外部审计师熟悉组织流程,它的年度审计报告提供了对组织的深入了解 B.外部审计的规模,能聘用富有经验的、有胜任能力的员工 C.外部审计的规模,它能提供不受其他当事方影响的持续的可用员工 D.外部审计的结构。它可以更容易地满足远距离的业务要求
答案
单选题
在审计中,注册内部审计师了解到组织中有些员工为组织的利益而参与了商业间谍活动。根据《职业道德规范》,该审计师应该()
A.向组织中的适当人员报告这些事实。 B.由于这种情况对组织并无不利影响,因此不要求采取什么行动。 C.在审计工作底稿中注明这种情况,但不进行报告,因为它对组织有利。 D.将这种情况报告给适当的政府法规组织
答案
单选题
内部审计师在组织中恰当的作用是( )。
A.协助外部审计师,以此来降低审计费用 B.开展研究活动,以此来实现更高效的运营 C.董事会下设的调查机构 D.开展独立客观的认证与咨询活动,以此来提升运营的价值
答案
单选题
内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是()
A.被审计部门能够在审计开展前先进行自我评价 B.对被审计单位的信息提供一定的保密行为 C.通过反馈帮助内部审计师调整审计范围和审计重点 D.让被审计部门了解即将被审计的范围并做好准备工作
答案
单选题
内部审计师在组织中恰当的作用是( )。
A.协助外部审计师,以此来降低审计费用 B.开展研究活动,以此来实现更高效的运营 C.董事会下设的调查机构 D.开展独立客观的认证与咨询活动,以此来提升运营的价值
答案
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在审计中,注册内部审计师了解到组织中有些员工为组织的利益而参与了产业间谍活动(industrialespionage)。根据道德守则,审计人员应该()
某内部审计师在对组织的内部控制进行初步调查分析时估计内部控制可能存在漏洞,那么该内部审计师接下来应该()
流程型组织结构优缺点
首席审计执行官必须有效地管理内部审计活动,确保为组织增加价值。下列关于内部审计师有效的管理内部审计活动的情况,正确的是()
内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:()
内部审计师必须评估的风险也就是与组织治理、运营与信息系统相关的风险包括()、()、()、()、()。
下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿?
总审计师负责组织制定并实施规范等内部审计制度,组织实施中长期审计规划和年度审计计划,并对内部审计的整体质量负责()
内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论?( )
在组织的隐私制度评估中,下列哪项内部审计师的哪项做法是合适的()。
根据专业实务标准,内部审计师必须评估的与组织治理、运营与信息系统相关的控制包括()、()、()、()、()。
协调内部审计机构与执法检查员的工作对组织是有益的,因为内部审计师能:
协调内部审计部门与执法检查者的工作对组织是有益的,因为内部审计师能:
简述矩阵制组织结构的优缺点。
简述矩阵型组织结构的优缺点。
简述行政组织横向结构的优缺点。
简述扁平结构的组织的优缺点。
简述网络型组织结构的优缺点
简述行政组织纵向结构的优缺点。
简述直线型组织结构的优缺点?
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