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在组织的隐私制度评估中,下列哪项内部审计师的哪项做法是合适的()。
单选题
在组织的隐私制度评估中,下列哪项内部审计师的哪项做法是合适的()。
A. 考虑遵循相关的法律法规或标准
B. 企业隐私优先级控制措施
C. 评估组织的隐私商业战略
D. 以上都对
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单选题
在组织的隐私制度评估中,下列哪项内部审计师的哪项做法是合适的()。
A.考虑遵循相关的法律法规或标准 B.企业隐私优先级控制措施 C.评估组织的隐私商业战略 D.以上都对
答案
单选题
在组织的隐私制度评估中,内部审计师的以下哪一项做法是合适的?()
A.考虑遵循相关的法律法规或标准 B.企业隐私优先级控制措施 C.评估组织的隐私商业战略 D.以上都对
答案
单选题
内部审计师在评估企业的隐私管理制度时,正确的做法是:
A.考虑组织所在管辖范围内的法律法规和相关政策 B.与法律顾问联系,确定适用于组织的国家/地区的法律 C.与信息技术专家联系,确定是否建立了信息安全和数据保护控制,并对其适当性进行定期检查和评估 D.以上都对
答案
单选题
以下哪项内容不会损害内部审计师的客观性?( )
A.编制银行对账单 B.在相关程序得到落实之前先对其进行审计 C.对自己在去年负责审计的业务进行审计 D.为某项目同时提供顾问服务和审计服务
答案
单选题
内部审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?( )
A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性 B.控制程序应该为各级管理层所用 C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序 D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
答案
单选题
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
A.预防控制 B.检查控制 C.纠正控制 D.控制风险
答案
单选题
内部审计师定期评估控制措施及控制过程。以下哪项有关内部审计师控制理念的描述最佳?
A.管理层定期解雇未达到预期业绩的员工。 B.管理层采取措施提高实现既定目标的可能性。 C.控制表示由会计师和审计师设计用以保证处理过程正确性的特定程序。 D.控制程序应当自下而上设计以确保对细节问题的注意。
答案
单选题
审计师定期评估控制和控制程序。下列哪项最好地描述了内部审计师认为的控制的概念?
A.管理层采取行动管理风险,增加实现既定目标的可能性 B.控制程序应该为各级管理层所用 C.控制代表了会计师和审计师设计的确保处理的正确性的特定程序 D.管理层定期解雇没达成期望目标的员工
答案
单选题
某内部审计师正在评价公司保密政策的遵守情况,以下哪项内容不属于审计师应该采取的恰当步骤?()
A.确定哪些人可以接触包含保密信息的数据库 B.评估公司的隐私政策,以确定其是否涵盖了恰当的信息 C.分析对包含有保密信息的永久性文档和报告的接触情况 D.确定保密信息被提供给相关政府机构的事例
答案
单选题
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
A.检查控制 B.预防控制 C.控制风险 D.纠正控制
答案
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当内部审计师提供咨询服务时,其业务范围主要由以下哪项内容确定?( )
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内部审计师一般以多种方式为管理层决策献计献策,单以下哪项内容除外?
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