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下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()
单选题
下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()
A. 记录现金日记账的人员和记录现金总账的人员应当职责分离
B. 出纳人员应当每月编制银行存款余额调节表
C. 货币资金收支要附有合理、合法的凭据
D. 内部审计部门要加强对货币资金收支业务的审计
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单选题
下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()。
A.记录现金日记账的人员和记录现金总账的人员应当职责分离 B.出纳人员应当每月编制银行存款余额调节表 C.货币资金收支要附有合理 D.内部审计部门要加强对货币资金收支业务的审计
答案
单选题
下列货币资金内部控制中,设计不恰当的是()
A.记录现金日记账的人员和记录现金总账的人员应当职责分离 B.出纳人员应当每月编制银行存款余额调节表 C.货币资金收支要附有合理、合法的凭据 D.内部审计部门要加强对货币资金收支业务的审计
答案
多选题
针对被审计单位与货币资金相关的内部控制,下列说法中不恰当的有( )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金支付业务,企业应当实行集体决策和审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
单选题
下列各项中,不违背货币资金内部控制要求的是( )。
A.由出纳每月核对银行账户并编制银行存款余额调节表 B.由出纳登记应收账款明细账 C.由出纳登记固定资产卡片账 D.由出纳保管会计档案
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是( )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途.金额.预算.支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是( )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
多选题
针对被审计单位以下与货币资金相关的内部控制,不恰当的有( )。
A.企业取得的货币资金收入必须及时入账,严禁收款不入账 B.在办理费用报销的付款手续后,出纳人员应及时登记现金、银行存款日记账和相关费用明细账 C.对于重要货币资金收支业务,企业应当实行集体决策审批,并建立责任追究制度 D.期末应当核对银行存款日记账余额和银行对账单余额,对余额核对相符的银行存款账户,无需编制银行存款余额调节表
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。
A.出纳负责收入 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是()
A.出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。
A.出纳负责收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 B.财务部门收到经审批人审批签字的相关凭证或证明后,可以直接交由出纳人员办理支付手续 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经开户银行审查批准 D.对于重要的货币资金支付业务,应由财务负责人总体把控,防范贪污、侵占、挪用货币资金等行为
答案
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货币资金内部控制环境是对企业货币资金内部控制的建立和实施有重大影响的因素的统称。货币资金内部控制环境中的决定性因素是()。
下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()
下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是( )。
以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是( )。
下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:
下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()
下列关于货币资金内部控制的说法中,正确的有( )。
以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是()
下列各项属于货币资金内部控制的有
以下有关货币资金内部控制事项中,可能表明存在内部控制设计缺陷的是()。
货币资金的内部控制有
试述货币资金的内部控制
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。
下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )
下列做法中,不符合货币资金内部控制要求的是()
(2013年)下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()。
下列被审计单位对于货币资金的控制中,注册会计师认为不恰当的是( )。
简述货币资金内部控制的内容。
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