单选题

下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。

A. 大额支付须办理支票
B. 出纳人员每月编制银行存款余额调节表
C. 现金折扣需经过审批
D. 出纳员每日盘点库存现金并与账面余额核对

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单选题
下列各项货币资金内部控制中,存在缺陷的是(  )。
A.大额支付须办理支票 B.出纳人员每月编制银行存款余额调节表 C.现金折扣需经过审批 D.出纳员每日盘点库存现金并与账面余额核对
答案
单选题
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是:
A.财务主管统一保管支票和相关印章 B.出纳员负责登记现金日记账和总账 C.出纳员负责编著银行存款余额调节表 D.内部审计人员对货币资金业务进行审查
答案
单选题
下列各项中,不违背货币资金内部控制要求的是( )。
A.由出纳每月核对银行账户并编制银行存款余额调节表 B.由出纳登记应收账款明细账 C.由出纳登记固定资产卡片账 D.由出纳保管会计档案
答案
单选题
下列各项中,符合货币资金业务内部控制要求的是()
A.财务主管统一保管支票和相关印章 B.出纳员负责登记现金日记账和总账 C.出纳员负责编制银行存款余额调节表 D.内部审计人员对货币资金业务进行审查
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途.金额.预算.支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
多选题
下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()
A.妥善保管空白支票 B.现金和银行存款日记账要日清月结 C.收到现金要及时解缴银行 D.限制出纳员以外人员接近货币资金 E.出纳员负责现金收付和现金总账记录
答案
主观题
下列各项属于货币资金内部控制的有
答案
单选题
下列货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( )
A.财务专用章由专人保管,个人名章由本人或其授权人员保管 B.对大额货币资金的支付业务,实行集体决策 C.现金收入及时存入银行,经主管领导审查批准可坐支现金 D.指定专人定期核对银行存款账户,编制银行存款余额调节表
答案
单选题
下列有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是()。
A.企业应当加强与货币资金相关的票据管理,明确各种票据的购买、保管、领用、背书转让、注销等环节的职责权限和程序 B.出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作 C.现金收入及时存入银行,坐支现金应事先得到开户银行审查批准,由开户银行核定坐支范围和限额 D.出纳核对银行账户,每月核对一次,并编制银行存款余额调节表,使银行存款账面余额与银行对账单调节相符
答案
单选题
下列有关货币资金的内部控制中,企业存在设计缺陷的是(  )。
A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管 B.严禁未经授权的机构或人员办理货币资金业务或直接接触货币资金 C.因特殊情况需坐支现金的,应事先报经财务总监审查批准 D.企业有关部门或个人用款时,应当提前向审批人提交货币资金支付申请,注明款项的用途、金额、预算、支付方式等内容,并附有效经济合同或相关证明
答案
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下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有: 下列各项中,违背有关货币资金内部控制要求的有()。 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是: 下列各项中,符合货币资金业务内部控制职责分工要求的是: 在货币资金内部控制的关键环节中,下列存在重大缺陷的是( ) 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是(  )。 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是() 下列有关货币资金的内部控制中,不存在设计缺陷的是( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( ) (2013年)下列各项中,符合货币资金内部控制要求的有()。 被审计单位货币资金内部控制中存在缺陷的有()。 下列有关货币资金内部控制制度中,不存在缺陷的有()。 以下有关货币资金的内部控制中,存在设计缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 被审计单位下列与货币资金相关的内部控制中,存在缺陷的是(  )。 下列有关货币资金内部控制的关键环节中,存在重大缺陷的是( ) 以下有关货币资金内部控制的设置中,存在重大缺陷的是(  )。 以下有关货币资金的内部控制中,可能存在设计缺陷的是() 货币资金内部控制的以下关键控制环节中,存在重大缺陷的是()
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