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实施控制测试与了解内部测试所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行()

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实施控制测试与了解内部测试所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行()
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判断题
实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。()
A.正确 B.错误
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判断题
实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。( )
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多选题
以下审计程序中,既可用以了解内部控制、又可用以控制测试的程序有( )。
A.重新计算 B.检查 C.重新执行 D.询问
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多选题
审计人员对与固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有:
A.验证新增固定资产的各种手续是否齐全 B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独立性 C.检查固定资产账、卡的设置情况 D.分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动 E.检查折旧额计算的正确性
答案
单选题
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序是( )。
A.根据被审计单位当期专门借款计算其资本化金额,并与当期相应的在建工程或已结转的固定资产成本进行明细核对 B.将被审计单位审计年度的毛利率与去年同期比较 C.向被审计单位在审计年度发生过业务往来的银行发出询证函 D.实施重新执行程序
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单选题
在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序有( )
A.根据被审计单位当期专门借款计算其资本化金额,并与当期相应的在建工程或已结转的固定资产成本进行明细核对 B.将被审计单位审计年度的毛利率与去年同期比较 C.向被审计单位在审计年度发生过业务往来的银行发出询证函 D.实施重新执行程序
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多选题
审计人员对固定资产相关的内部控制进行测试时,应实施的审计程序有()
A.验证新增固定资产的各种手续是否齐全 B.索取固定资产验收报告,检查验收部门工作的独特性 C.检查固定资产账、卡的设置情况 D.分析比较各年度固定资产保险费,查明有无异常变动 E.检查折旧额计算的正确性
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单选题
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是( )。
A.审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额 B.核对应收账款总账和明细账是否相符 C.询问生产部门经理赊销控制是否有效 D.审查坏账准备的计提和冲销是否合理
答案
单选题
审计人员对赊销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是()  
A.审查是否调查客户信用并根据赊销政策确定赊销限额 B.核对应收账款总账和明细账是否相符 C.询问生产部门经理赊销控制是否有效 D.审查坏账准备的计提和冲销是否合理
答案
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下列各项审计程序中,属于对生产与费用循环内部控制测试的有() 审计人员对贻销内部控制的有效性进行测试时,可以采用的审计程序是() 审计人员对与编制资产负债表有关的内部控制进行测试时,可以采用的审计程序是() 注册会计师应当记录控制测试中审计抽样所实施的审计程序,记录的内容有() 以下属于控制测试采用的审计程序的有() 实施截止测试的审计程序主要包括 下列各项中,属于控制测试所使用的审计程序的有( )。 28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有: (2013年)审计人员对与编制资产负债表有关的内部控制进行测试时,可以采用的审计程序是()。 了解内控和控制测试是两个重要的审计程序,两者既有区别,又有联系。请将相关阐述的内容(注意简明扼要),填入答题纸的表中。区别与联系了解内控控制测试区别--目的  审计程序所处阶段  证据质量  证据数量  审计程序(方法)类型  程序必要性  联系--审计证据重叠性 测试程序交叉性  对相关内部控制下产生的会计信息进行测试的审计程序是符合性测试。() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有() 测试控制运行的有效性,是指测试内部控制是否在某一时点按照既定设计得以执行,测试的程序与了解内部控制的程序基本相同() 以下审计程序中,属于控制测试程序的有() 下列各项审计程序中,属于对现金业务进行内部控制测试的有() 下列选项中,不属于内部控制有效性测试的审计程序有(  )。 国家审计的审计程序与内部审计和民间审计的审计程序完全相同() 下列各项中,属于在实施控制测试时通常使用的审计程序的有( )。 注册会计师实施审计程序,需要了解被审计单位所有的内部控制。
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