主观题

实施截止测试的审计程序主要包括

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主观题
实施截止测试的审计程序主要包括
答案
多选题
对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()
A.核对银行存款日记账和总账余额是否相符 B.抽查与银行存款有关的往来账户,并审查相应业务的合法性 C.检查支票,检查年末前送存银行的支票的记录日期 D.查阅决算日后银行对账单中第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账 E.查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查此序号前的支票是否均已寄出、人账
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多选题
对被审计单位银行存款收支进行截止期测试时,审计人员可以实施的审计程序有()。
A.核对银行存款日记账和总账余额是否相符 B.抽查与银行存款有关的往来账户,并审查相应业务的合法性 C.检查支票,检查年末前送存银行的支票的记录日期 D.查阅决算日后银行对账单中第一周的银行存款收入,核实银行存款日记账 E.查验决算日签发的最后一张支票序号,并检查此序号前的支票是否均已寄出、入账
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多选题
下列各项中,属于销售截止测试的审计程序的有(   ) 。
A.复核资产负债表日前后销售和发货水平,确定业务活动水平是否异常 B.取得资产负债表日后所有的销售退回记录,检查是否存在提前确认收入的情况 C.结合对资产负债表日应收账款的函证程序,检查有无未取得对方认可的大额销售 D.检查营业收入在财务报表中的列报是否恰当
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判断题
实施控制测试与了解内部测试所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行()
答案
多选题
为了核实营业收入的截止期,审计人员可实施的审计程序有( )。
A.对存货进行监盘 B.核对主营业务收入总账和明细账 C.计算重要产品的毛利率并与上期比较 D.核对比较有关发票、运单、收据的日期 E.审查决算日前后的营业收入记录并核对相关销售发票和发运单
答案
多选题
为了核实营业收入的截止期,审计人员可实施的审计程序有()
A.对存货进行监盘 B.核对主营业务收入总账和明细账 C.计算重要产品的毛利率并与上期比较 D.核对比较有关发票、运单、收据的日期 E.审查决算日前后一周的营业收入记录并核对相关销售发票和发运单
答案
单选题
对营业收入截止期测试,以下审计程序中效果最差的是()
A.分析比较本年度12月份和下年度1月份产品发出数量 B.分析比较本年度12月份和下年度1月份产品销售收入 C.详细复核本年度12月份和下年度1月份产品销售收入记录准确性 D.确定年末主要客户应收账款余额
答案
单选题
对营业收入截止期测试,以下审计程序中效果最差的是()
A.分析比较本年度12月份和下年度l月份产品发出数量 B.分析比较本年度12月份和下年度l月份产品销售收入 C.详细复核本年度12月份和下年度1月份产品销售收入记录准确性 D.确定年末主要客户应收账款余额
答案
单选题
以下程序中,在考虑实施收入截止测试等审计程序所获取审计证据的基础上,属于应收账款函证的替代程序的是()。
A.营业收入的实质性分析程序 B.检查应收账款贷方发生额 C.以发运凭证为起点,追查至销售发票、销售合同及营业收入明细账 D.检查资产负债表日后收回的货款,检查相关的销售合同、销售单、发运凭证等文件,检查被审计单位与客户之间的往来邮件等
答案
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实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。( ) 实施控制测试与了解内部控制所采用的审计程序大体相同,主要区别在于了解内部控制所采用的审计程序中通常不包括重新执行。() 为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有() 为核实年度营业收入的截止期,审计人员应实施的有效审计程序有() 为了核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有() 为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有() 为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有() 为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有() 为核实年度营业收入的截止期,审计人员应实施的有效审计程序有: 为审核年度营业收入的截止期,审计人员应实施的有效审计程序有() (2011年)为了核实营业收入的截止期,审计人员可实施的审计程序有( )。 注册会计师在实施控制测试时通常使用的审计程序包括(  )。 (2017年)为了核实货币资金收支的截止期,审计人员应当实施的审计程序有: (2012年)为核实银行存款收付的截止期,审计人员可以实施的审计程序有()。 为核实银行存款收支的截止期是否正确审计人员应实施的审计程序是() 注册会计师对内部审计人员特定实施的主要审计程序不包括(  )。 注册会计师对内部审计人员特定工作实施的审计程序主要包括(  )。 下列有关注册会计师在对期末存货进行截止测试实施的审计程序的说法中,错误的是( )。 在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序有( ) 在以下注册会计师所实施的审计程序中,属于专供注册会计师实施控制测试时采用的审计程序是( )。
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