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内部审计师在对数据处理部门进行审计时发现,数据接收部门作为终端用户最近经常通过修改标准程序以获取原本无法直接获取的财务和经营数据所包含的信息,与此相关的最大风险是()
单选题
内部审计师在对数据处理部门进行审计时发现,数据接收部门作为终端用户最近经常通过修改标准程序以获取原本无法直接获取的财务和经营数据所包含的信息,与此相关的最大风险是()
A. 数据的更新导致终端计算机的内存达到饱和状态
B. 所获取的信息缺乏完整性和时效性
C. 数据的定义准则被破坏
D. 主机与终端计算机的传输被窃听
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单选题
内部审计师在对数据处理部门进行审计时发现,数据接收部门作为终端用户最近经常通过修改标准程序以获取原本无法直接获取的财务和经营数据所包含的信息,与此相关的最大风险是()
A.数据的更新导致终端计算机的内存达到饱和状态 B.所获取的信息缺乏完整性和时效性 C.数据的定义准则被破坏 D.主机与终端计算机的传输被窃听
答案
单选题
内部审计师在对数据中心进行审计时,下列说法中不正确的是()
A.稳压器设备不受长期电力波动的影响 B.检查电压调整器是否存在,以保证硬件设备免受浪涌损害 C.若主电力被中断,双回电路可以维护系统的完整性 D.若主电力被中断,电压调整器可以提供即时的电力供应
答案
单选题
在对数据中心进行审计时,内部审计师应当检查电压调整器是否存在,以保证()
A.硬件设备免受电涌损害 B.如果主电力被中断,系统的完整性也可以得到维护 C.如果主电力被中断,可以提供即时的电力供应 D.保护硬件设备不受长期电力波动的影响
答案
单选题
评价数据处理系统审计准备工作的质量,内部审计师最可能采用()
A.观察 B.评估 C.分析 D.证实
答案
单选题
在对数据中心进行安全审计时,通常审计师第一步要采取的是()
A.评级物理访问控制测试的结果 B.确定对于数据中心站点的风险/威胁 C.审查业务持续程序 D.测试对于可疑站点的物理访问的证据
答案
单选题
内部审计师发现维修部门的员工不签工作计时卡,上次审计时也存在这种情况。审计师应该( )。
A.将这次发现包括在当前的审计报告中 B.要求维修部门经理承担由此引发的风险 C.不做出维修部门有关工资支付内部控制的结论 D.通知这些员工签署工作计时卡
答案
单选题
内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是()
A.输入控制 B.发现控制 C.产出控制 D.前馈控制
答案
单选题
某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是()
A.在数据较少的信息技术环境下,利用通用审计软件的成本较高 B.通用审计软件只能对大量的数据信息进行处理 C.在数据较少的信息技术环境下,通用审计软件在处理信息时没有限制 D.利用通用审计软件处理数据十分适合该公司
答案
单选题
IS审计师发现数据库管理员(DBA)有生产数据的读写权限。该IS审计师应该()
A.接受DBA访问为普遍做法 B.评估与DBA功能相关的控制 C.建议立即撤销DBA对生产数据的访问权限 D.审查DBA批准的用户访问权限
答案
单选题
内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出()
A.引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责 B.货物的验收报告与采购订单进行比较,然后送到应付账款部门 C.付款的文件是由应付账款部门编制的 D.未支付的卖方文件和永续存货记录分别被保存
答案
热门试题
在对数据访问安全性的运营审计中,为确保适当的添加删除授权,内部审计师会核实( )。
在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师:
内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是()
审计师在对某支行进行审计时,发现该支行内部控制制度具有严重缺陷。在此情况下,审计师能依赖的证据包括()
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素?
内部审计师在对公司采购部门进行审计时,决定描述该部门的流程图,则该措施最有可能发现的问题是()
审计师正在审计向远程电脑处理站输送数据时数据的完整性能否得到保障,为此,审计师应该确定以下哪项内容?()
在审计数据中心的磁带管理系统时,IS审计师发现设置的参数绕过或回避了在磁带头上记录标签,审计师也发现作业处理和程序正常。这种情况下,IS审计师可以推断()
信息系统审计师在进行审计时发现存在病毒,后续步骤应为()
内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是()
某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告()
内部审计师审核IT数据输入活动的目标是要确定( )。
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
一位内部审计经理正在组织一个审计小组,以便对一个信用卡公司的数据处理中心进行认证审计。小组中应包括以下哪些人员?Ⅰ.一位精通信息技术安全的外部审计师Ⅱ.一位比较有经验的内部审计师,在进入内部审计部门之前她一直在客户部门工作,因此对客户比较了解Ⅲ.一位比较有经验的内部审计师且曾专门学习过欺诈检测软件Ⅳ.一位新聘用的内部审计师,精通内部审计实践,但对机构或各部门缺乏了解()
某内部审计部门采用整体测试技术来测试其工资处理系统。审计部门确定了计算机程序内关键的控制和处理步骤,并开发测试数据来测试它们。部门提交了全年的测试交易,假设内部审计师在测试结果中没有发现任何差异,审计师可以得出结论()
某内部审计师正在对一个庞大的数据总体进行审计,他怀疑其中有些数据可能是虚假的。在此种情况下,该内部审计师应用以下哪种抽样方法最为合适?( )
如果内部审计师发现没有对以往的确认审计发现采取纠正措施,并且这个问题依然存在,内部审计师应该:( )
一家零售公司的内部审计师正在对采购环节进行审计。为了评估采购交易的效率,审计师决定计算抽样产品的经济订货批量。在计算经济订货批量时,内部审计师不需要()数据。
通过与数据录入人员面谈,内部审计师识别出该系统中存在重大缺陷。审计师应采取以下哪项措施?()
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