多选题

(2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。

A. 审查订购单是否连续编号
B. 检查采购合同是否经过有关部门审查
C. 抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
D. 审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
E. 向债权人函证应付款项数额

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多选题
(2012年)下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()。
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
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多选题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有()
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核实方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:
A.审查订购单是否连续编号 B.检查采购合同是否经过有关部门审查 C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 E.向债权人函证应付款项数额
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单选题
下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是:
A.审查订购单是否连续编号 B.向债权人函证应付款项数额 C.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 D.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
答案
多选题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()
A.观察采购与验收职责是否分离 B.核对请购单和订购单是否一致 C.检查采购合同是否经授权人员批准 D.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致 E.对应付账款期末余额进行分析性复核
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多选题
下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有()  
A.观察采购与验收职责是否分离 B.核对请购单和订购单是否一致 C.检查采购合同是否经授权人员批准 D.核对采购合同上确定的价格、付款与财务部门核准的支付条件是否一致 E.对应付账款期末余额进行分析性复核
答案
单选题
下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是()。
A.采购人员负责审批采购申请 B.采购人员审批并代表本单位签订采购合同 C.验收人员填制验收单 D.仓库保管人员负责验收货物
答案
多选题
下列各项中,属于采购与付款循环内部控制要求的有(  )。
A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产 B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准 C.货物验收部门与财会部门相互独立 D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务 E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性
答案
单选题
下列各项中,符合采购与付款业务循坏内部控制要求的是()  
A.采购人员负责审批采购申请 B.采购人员审批并代表本单位签订采购合同 C.验收人员填制验收单 D.仓库保管人员负责验收货物
答案
多选题
(2012年)下列各项中,属于对销售与收款业务循环进行内部控制测试的有( )。
A.了解发送货物与开票职责是否相互分离 B.选取部分客户寄发询证函 C.抽查账龄分析表,检查其是否定期编制 D.依据账龄分析表分析确定应收账款的可收回金额 E.验证坏账冲销是否经授权人批准
答案
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以下控制测试程序中,属于测试“采购与付款循环”内部控制“发生”认定的是() 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。 下列测试程序中,不属于采购与付款循环内部控制测评程序的是()。 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:    下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是:() 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是() 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有: 下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有() 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是: 下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是()   下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有: 下列各项中,属于采购与付款业务循环中职责分工控制的有()。 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。 以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是( ) 下列各项中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有()。 下列各项中,属于投资业务内部控制测试程序的是(  )。 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的是: 下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:
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