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审计人员对被审计单位不同事业部的利润进行趋势分析,发现S事业部的利润增长较大。经初步测试,了解到该事业部管理模式和生产规模都没有变化,根据以上情况,利润增长最有可能源自()。
单选题
审计人员对被审计单位不同事业部的利润进行趋势分析,发现S事业部的利润增长较大。经初步测试,了解到该事业部管理模式和生产规模都没有变化,根据以上情况,利润增长最有可能源自()。
A. 高估年末存货成本
B. 低估年末应收账款
C. 产品竞争对手增加
D. 供货商减少
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单选题
审计人员进行分析,对被审计单位不同事业部的利润进行趋势分析,发现S事业部的利润增长较大。经初步测试,了解到该事业部管理模式和生产规模都没有变化,根据以上情况,利润增长最有可能源自()。
A.高估年末存货成本 B.低估年末应收账款 C.产品竞争对手增加 D.供货商减少
答案
单选题
审计人员对被审计单位不同事业部的利润进行趋势分析,发现S事业部的利润增长较大。经初步测试,了解到该事业部管理模式和生产规模都没有变化,根据以上情况,利润增长最有可能源自()。
A.高估年末存货成本 B.低估年末应收账款 C.产品竞争对手增加 D.供货商减少
答案
判断题
分析是审计人员对被审计单位有关数据进行比较和分析的取证方法()
答案
单选题
审计机构和审计人员对被审计单位进行审计的事项是()
A.经济活动 B.经济事实 C.经济决策 D.经济方案
答案
单选题
审计人员对被审计单位的利润进行趋势分析,发现利润增长较大。经初步测试,了解到该公司管理模式和生产规模都没有变化,根据以上情况,利润增长最有可能源自()。
A.供货商减少 B.低估年末应收账款 C.产品竞争对手增加 D.高估年末存货成本
答案
单选题
注册会计师对被审计单位重要的比率或趋势进行分析以获取审计证据的方法,称为()
A.计算 B.检查 C.分析程序 D.比较
答案
单选题
审计部◆是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查()
A.内部控制测试 B.实质性测试 C.符合性测试 D.证实性测试
答案
单选题
是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部()
A.内部控制测试 B.实质性测试 C.符合性测试 D.证实性测试
答案
单选题
审计人员对被审计单位进行存货监盘可以达到的审计目标是( )。
A.证实存货计价的合理性 B.证实存货账务处理的正确性 C.证实存货采购成本的正确性 D.证实存货的存在性
答案
单选题
审计人员对被审计单位存货进行监盘,可以达到的审计目标是证实()。
A.存货计价正确性 B.存货账务处理正确性 C.存货采购成本的正确性 D.存货的真实性
答案
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内部审计机构应当在实施审计,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。---审计部()
审计人员依法对机关、企事业单位和经济活动进行审查、核计,并把审计情况、结果向审计机关或被审计单位主管部门报告的书面文件叫做()。
审计人员依法对机关、企事业单位的经济活动进行审查、核计、并把审计情况、结果向审计机关或被审计单位的主管部门报告的书面文书,称作()。
由审计机关派遣审计人员到被审计单位进行的审计为
在审计人员对被审计单位实施监盘时,进行盘点的是()。
审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括( )。
实质性测试是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部()
审计人员对被审单位Excel财务数据所进行的审计属于计算机审计。
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在审计报告正式提交之前,审计项目小组应与被审计单位及其相关人员进行及时、充分的沟通---审计部()
是指由审计机构派出审计人员到被审计单位进行的现场审计。
就地审计是指审计机构委派审计人员到被审计单位所在地所进行的审计,按其具体方式不同,又可分为()
审计人员不能绕过被审计单位的人员,直接对被审计单位的实时运营系统进行数据采集和查询操作。A.正确B.错误()
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对内审人员进行轮换,从而对既定被审计单位的连续审计指派不同的审计人员,该种做法的基本原理是:
对内审人员进行轮换,从而对既定被审计单位的连续审计指派不同的审计人员,该种做法的基本原理是()
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审计报告是审计人员对被审计单位经济活动的什么内容进行审查评价,做出审计结论的书面文件?()
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