某企业为增值税一般纳税人,2011年1月15日通过银行划账上缴2010年12月应纳增值税额12000元,则正确的会计处理为()。
A. 借:以前年度损益调整12000贷:银行存款12000
B. 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)12000贷:银行存款2000
C. 借:以前年度损益调整2000贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)12000
D. 借:应交税费-未交增值税12000贷:银行存款12000
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