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审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断局部特征,并作出审计结论的一种审计方法。
判断题
审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断局部特征,并作出审计结论的一种审计方法。
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判断题
审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以总体审查结果推断样本特征,并作出审计结论的一种审计方法。---审计部()
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判断题
审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断总体特征,并作出审计结论的一种审计方法。---审计部()
答案
判断题
审计抽样,是指内部审计人员在审计业务实施过程中,从被审查和评价的审计总体中抽取一定数量具有代表性的样本进行测试,以样本审查结果推断局部特征,并作出审计结论的一种审计方法。
答案
单选题
审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是()
A.重新计算未分配利润 B.检查对外投资是否经授权批准 C.验证实物投入资产的所有权 D.检查股票发行会计处理的正确性
答案
单选题
()是指内部审计机构在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件
A.审计通知书 B.审计报告 C.审计业务约定书 D.审计决定书
答案
多选题
审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有()
A.确定的样本量过少 B. C.实施了不恰当的审计程序 D. E.实施了不恰当的抽样方法 F. G.因工作疏忽未能发现样本中实际存在的误差
答案
多选题
审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有()
A.确定的样本量过少 B.实施了不恰当的审计程序 C.实施了不恰当的抽样方法 D.因工作疏忽未能发现样本中实际存在的误差 E.对审计证据存在误解未能发现样本中存在的误差
答案
多选题
审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有:
A.确定的样本量过少 B.实施了不恰当的审计程序 C.实施了不恰当的抽样方法 D.因工作疏忽未能发现样本中实际存在的误差 E.对审计证据存在误解未能发现样本中存在的误差
答案
多选题
内部审计人员在实施内部审计业务时,应当。---审计部()
A.诚实 B.守信 C.廉洁 D.正直
答案
判断题
内部审计机构实施的内部控制审计与审计人员在审计过程中进行的内部控制评审采用的审计方法基本相同()
答案
热门试题
是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部()
审计部◆是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查()
(2016年)审计人员在审计抽样过程中,造成非抽样风险的原因有:
审计人员在审计实施过程中,应当持续评价审计证据的( )。
审计工作底稿是指内部审计人员在审计过程中所形成的,是联系审计证据和审计结论的桥梁。---审计部()
在内部审计过程中,成功的咨询式沟通部分地基于被审计方对审计人员在审计过程中的行为的反馈。这种反馈( )。
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织,以为基础组织实施内部审计业务()
内部审计机构应当在实施审计,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。---审计部()
内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书
内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持,合理运用职业判断。---审计部()
内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持职业谨慎,合理运用。---审计部()
审计部◆内部审计人员实施内部审计业务时,应当保持,合理运用职业判断()
内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()。
内部审计人员在实施内部审计业务时,不应有下列行为()
下列选项中,哪项能完整描述内部审计师在实施审计过程中的审计风险?()
( )是指审计人员在审计过程中,收集审计证据采用的手段的总称。
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部()
在审计抽样过程中,从审计总体中抽取的部分单位组成的整体称为()
在实施货币资金审计的过程中,被审计单位存在哪些事项或情形,审计人员需要保持警觉()
实质性测试是指审计人员对被审计单位内部控制制度的遵循性和有效性进行抽样审查。---审计部()
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