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下列有关何时实施审计程序的说法中,正确的有()。
多选题
下列有关何时实施审计程序的说法中,正确的有()。
A. 将财务报表中的信息与其所依据会计记录核对或调节的程序只能在期末或期末以后实施
B. 如果某项审计证据仅能在期中获取,为了获取相关信息,注册会计师需要考虑在期中实施审计程序
C. 控制环境越良好,注册会计师更可能
D. 选择在期中实施审计程序
E. 针对资产负债表日存货余额的审计证据,注册会计师只能选择在期末这个时点实施审计程序
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多选题
下列有关何时实施审计程序的说法中,正确的有()。
A.将财务报表中的信息与其所依据会计记录核对或调节的程序只能在期末或期末以后实施 B.如果某项审计证据仅能在期中获取,为了获取相关信息,注册会计师需要考虑在期中实施审计程序 C.控制环境越良好,注册会计师更可能 D.选择在期中实施审计程序 E.针对资产负债表日存货余额的审计证据,注册会计师只能选择在期末这个时点实施审计程序
答案
单选题
下列有关针对重大账户余额实施审计程序的说法中,正确的是()。
A.注册会计师应当实施实质性程序 B.注册会计师应当实施细节测试 C.注册会计师应当实施控制测试 D.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序
答案
单选题
下列有关针对重大账户余额实施审计程序的说法中,正确的是( )。
A.注册会计师应当实施实质性程序 B.注册会计师应当实施细节测试 C.注册会计师应当实施控制测试 D.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序
答案
单选题
下列有关针对重大账户余额实施审计程序的说法中,正确的是( )。
A.注册会计师应当实施实质性程序 B.注册会计师应当实施细节测试 C.注册会计师应当实施控制测试 D.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序
答案
单选题
下列有关审计程序的说法中,正确的是( )。
A.检查内部记录或文件时,其可靠性取决于生成该记录或文件的内部控制的有效性 B.函证的内容仅限于账户余额 C.询问程序仅适用于风险评估程序 D.注册会计师应当获取书面声明以证实对口头询问的答复
答案
多选题
下列有关审计程序的说法中,正确的有( )
A.检查内部记录或文件时,其可靠性取决于生成该记录或文件的内部控制的有效性 B.函证不必仅局限于账户余额,还可以函证交易条款或交易“背后协议”等 C.询问程序仅适用于风险评估程序 D.注册会计师应当获取书面声明以证实对口头询问的答复
答案
单选题
下列有关对样本实施审计程序的说法中,错误的是( )。
A.注册会计师应对选取的每一个样本实施适合于具体审计目标的审计程序 B.无法对选取的项目实施检查时,注册会计师应当考虑未检查项目对样本评价结果的影响 C.注册会计师需要考虑无法对选取项目实施检查的原因是否影响计划的重大错报风险评估水平或舞弊风险的评估水平 D.考虑到选取样本中包含未使用或无效项目的可能性,注册会计师可能希望比最低样本规模稍多选取一些项目,并对选取的项目进行检查
答案
多选题
下列有关对样本实施审计程序的说法中,错误的有()。
A.对选取样本项目实施的审计程序通常与使用的抽样方法有关 B.选取的样本中包含无效单据时,如果注册会计师能够合理确信该收据的无效是正常的且不构成对设定控制的偏差,要用另外的单据来代替 C.如果单据丢失,注册会计师无法对选取的项目实施检查,应使用另外的单据替代 D.对样本实施审计程序的过程中离不开职业判断
答案
单选题
下列有关针对重大账户余额实施审计程序的说法中,正确的是( )。
A.注册会计师应当实施实质性程序 B.注册会计师应当实施细节测试 C.注册会计师应当实施控制测试 D.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序
答案
多选题
下列有关针对重要组成部分实施审计程序的说法中,正确的有( )。
A.使用组成部分的重要性对组成部分财务信息实施审计 B.针对与可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险相关的一个或多个账户余额、一类或多类交易或披露事项实施审计 C.针对可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险实施特定的审计程序 D.集团项目组应当亲自对可能存在特别风险影响的账户余额、交易或披露实施审计
答案
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