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下列有关针对特别风险的审计程序的说法中,正确的是()
单选题
下列有关针对特别风险的审计程序的说法中,正确的是()
A. 注册会计师应当实施实质性程序
B. 注册会计师应当实施实质性分析程序
C. 注册会计师应当实施控制测试
D. 注册会计师不应实施实质性分析程序
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单选题
下列有关针对特别风险的审计程序的说法中,正确的是()
A.注册会计师应当实施实质性程序 B.注册会计师应当实施实质性分析程序 C.注册会计师应当实施控制测试 D.注册会计师不应实施实质性分析程序
答案
单选题
下列有关针对特别风险的审计程序的说法中,正确的是( )。
A.注册会计师应当实施实质性程序 B.注册会计师应当实施实质性分析程序 C.注册会计师应当实施控制测试 D.注册会计师不应实施实质性分析程序
答案
单选题
下列有关针对特别风险的审计程序的说法中,错误的是( )。
A.仅实施实质性分析程序不足以获取有关特别风险的充分、适当的审计证据 B.可以将细节测试和实质性分析程序结合使用,以获取充分、适当的审计证据 C.可以将控制测试和实质性分析程序结合使用,以获取充分、适当的审计证据 D.应当专门针对特别风险实施实质性分析程序
答案
单选题
下列有关针对重大账户余额实施审计程序的说法中,正确的是()。
A.注册会计师应当实施实质性程序 B.注册会计师应当实施细节测试 C.注册会计师应当实施控制测试 D.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序
答案
单选题
下列有关针对重大账户余额实施审计程序的说法中,正确的是( )。
A.注册会计师应当实施实质性程序 B.注册会计师应当实施细节测试 C.注册会计师应当实施控制测试 D.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序
答案
单选题
下列有关针对重大账户余额实施审计程序的说法中,正确的是( )。
A.注册会计师应当实施实质性程序 B.注册会计师应当实施细节测试 C.注册会计师应当实施控制测试 D.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序
答案
单选题
下列有关针对重大账户余额实施审计程序的说法中,正确的是( )。
A.注册会计师应当实施实质性程序 B.注册会计师应当实施细节测试 C.注册会计师应当实施控制测试 D.注册会计师应当实施控制测试和实质性程序
答案
多选题
下列有关针对重要组成部分实施审计程序的说法中,正确的有( )。
A.使用组成部分的重要性对组成部分财务信息实施审计 B.针对与可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险相关的一个或多个账户余额、一类或多类交易或披露事项实施审计 C.针对可能导致集团财务报表发生重大错报的特别风险实施特定的审计程序 D.集团项目组应当亲自对可能存在特别风险影响的账户余额、交易或披露实施审计
答案
单选题
下列有关审计程序的说法中,正确的是( )。
A.检查内部记录或文件时,其可靠性取决于生成该记录或文件的内部控制的有效性 B.函证的内容仅限于账户余额 C.询问程序仅适用于风险评估程序 D.注册会计师应当获取书面声明以证实对口头询问的答复
答案
多选题
下列有关审计程序的说法中,正确的有( )
A.检查内部记录或文件时,其可靠性取决于生成该记录或文件的内部控制的有效性 B.函证不必仅局限于账户余额,还可以函证交易条款或交易“背后协议”等 C.询问程序仅适用于风险评估程序 D.注册会计师应当获取书面声明以证实对口头询问的答复
答案
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(2013年)下列有关针对重大账户余额实施审计程序的说法中,正确的是( )。
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