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根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,在办理担保业务时需关注的主要风险是( )。
单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,在办理担保业务时需关注的主要风险是( )。
A. 外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失
B. 担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损
C. 业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致企业难以发挥业务外包的优势
D. 业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致企业相关人员涉案
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单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》), 在办理担保业务时需关注的主要风险是( )
A.外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失 B.担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损 C.业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致企业难以发挥业务外包的优势 D.业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致企业相关人员沙案
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单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,在办理担保业务时需关注的主要风险是( )。
A.外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失 B.担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损 C.业务外包监控不严、服务质量低劣,可能导致企业难以发挥业务外包的优势 D.业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致企业相关人员涉案
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,在办理担保业务时需关注的主要风险是( )。
A.外包范围和价格确定不合理,承包方选择不当,可能导致企业遭受损失 B.担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损 C.业务外包监控不严 D.业务外包存在商业贿赂等舞弊行为,可能导致企业相关人员涉案
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列不属于企业办理担保业务需关注的主要风险的是( )。
A.对担保申请人的资信状况调查不深。审批不严或越权审批,可能导致企业担保决策失误或遭受欺诈 B.B.对被担保人出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力,应对措施不当,可能导致企业承担法律责任 C.C.担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业利益受损 D.D.对与反担保有关的资产状况未进行及时、准确的评估,可能导致企业承担较大的财产损失
答案
多选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列表述正确的有()
A.重大对外担保业务由集团公司统一审批,严禁子公司自行对外担保或者子公司之间提供互保 B.对外担保业务应当履行严格的风险评估程序,并形成书面评估报告;被担保人要求变更担保事项的,公司应当重新履行评估与审批程序 C.对外担保业务应当指定专人进行跟踪分析,密切关注担保项目的进展情况 D.对于与担保业务相关的抵押物,可以在担保有效期间内进行投资管理,使其保值增值
答案
多选题
以下符合《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》要求的是( )。
A.企业对担保申请人进行资信调査和风险评估,评估结果出具了书面报告 B.企业担保授权和审批制度规定重大担保业务应当报股东大会或类似权力机构批准 C.企业应当禁止子公司的担保业务 D.被担保人要求变更担保事项的,企业应当重新履行调查评估与审批程序
答案
多选题
下列哪些企业的行为违反了《企业内部控制应用指引第12号—担保业务》( )。
A.甲公司作为A企业在当地的分公司,以独立法人身份对外提供担保 B.乙公司对B企业提供了还款担保,直至银行上门催债,乙公司才知晓B企业已经经营形势恶化,资不抵债了 C.丙公司鉴于C企业目前官司缠身,拒绝为其提供担保 D.丁公司与戊公司互相担保,分别向银行进行短期融资
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号》,下列不属于担保业务面临的风险是()。
A.对担保申请人的资信状况调查不深,审批不严或越权审批,可能导致企业担保决策失误或遭受欺诈 B.对被担保人出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力,应对措施不当,可能导致企业承担法律责任 C.在担保过程中存在舞弊行为,可能导致经办审批等相关人员涉案或企业的利益受损 D.深入调查担保申请人的资信状况
答案
单选题
根据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》的规定,下列选项中,企业可以为其提供担保的是( )。
A.与本企业曾经发生过担保纠纷的企业 B.已进入重组
答案
单选题
依据《企业内部控制应用指引第12号——担保业务》,下列不属于担保业务需关注的风险是( )。
A.对担保申请人的资信状况调查不深,导致企业担保决策失误 B.对被担保人出现财务困难或经营陷入困境等状况监控不力,导致企业承担法律责任 C.未订立合同,导致企业合法权益受到侵害 D.担保过程中存在舞弊行为,导致企业利益受损
答案
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下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()
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根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》, 企业深购业务面临的风险的来源包括()。
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以下不符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》要求的是()
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根据《企业内部控制应用指引第6号—资金活动》,以下需关注的主要风险是()
根据《企业内部控制应用指引第 6号——资金活动》,以下需关注的主要风险是()。
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