单选题

以下哪项不属于内部审计范围?()

A. 评价资源利用的经济性和有效性
B. 分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决策程序的质量,并向审计委员会报告
C. 复核资产保全手段,并确认资产现实存在
D. 复核经营程序或项目执行,确认结果完成既定目标,并得到恰当执行

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单选题
以下哪项不属于内部审计范围?()
A.评价资源利用的经济性和有效性 B.分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决策程序的质量,并向审计委员会报告 C.复核资产保全手段,并确认资产现实存在 D.复核经营程序或项目执行,确认结果完成既定目标,并得到恰当执行
答案
单选题
以下哪项不属于内部审计范围?
A.评价使用资源的经济性和有效性 B.分析战略管理程序,从质和量两方面评价管理决策程序的质量,并向审计委员会报告 C.审查保护财产的方式,必要时要核实这类财产的实存情况 D.审查经营流程或项目,以确认其结果是否与所制定的任务和目标一致,以及是否按预定计划执行
答案
单选题
以下哪项不属于本行内部审计部门的审计依据()
A.法律、法规 B.规章 C.内部控制制度 D.行业惯例
答案
单选题
内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制:()
A.业务客户的分部经理表示该分部正在对一个主要的计算机系统进行转换,并表示对信息系统的这部分已计划的审计业务要推迟到下一年进行。 B.审计委员会检查了当年的审计工作安排,删除了首席审计执行官认为很有必要实施的审计项目。 C.业务客户表示某些客户不能联系,因为组织正在与这些客户就一项长期合同进行谈判,他们不希望客户受到干扰。 D.以上三项都不是。
答案
单选题
内部审计师必须能够仔细地区分范围限制和审计中的其他限制的区别,以下哪项不属于范围限制?( )
A.业务客户的分部经理表示该分部正在对一个主要的计算机系统进行转换,并表示对信息系统的这部分已计划的审计业务要推迟到下一年进行 B.审计委员会检查了当年的审计工作安排,删除了首席审计官认为很有必要实施的审计项目 C.业务客户表示某些客户不能联系,因为组织正在与这些客户就一项长期合同进行谈判,他们不希望客户受到干扰 D.以上三项都不是
答案
单选题
以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任?
A.确定组织环境是否有利于增强控制意识 B.保证防止舞弊的发生 C.了解可能发生舞弊的活动 D.评估管理层为防止舞弊而采取措施的有效性
答案
单选题
以下哪项内容不属于内部审计职业所用的《标准》?()
A.用以对内部审计部门的运作进行评估衡量的标准 B.规定内部审计最低道德行为水准的声明 C.代表内部审计应该开展的实践的基本原则 D.适用于各种内部审计活动的标准
答案
单选题
以下哪项不属于内部审计师防止舞弊的责任()
A.确定组织环境是否有利于增强控制意识 B.防止舞弊的发生 C.了解可能发生舞弊的活动 D.评估管理层为防止舞弊而采取措施的有效性
答案
单选题
内部审计章程是确定内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式文件,以下哪项不属于内部审计章程所确定的内容()
A.内部审计活动的范围 B.内部审计部门与业务开展相关的人员的接触 C.咨询服务和确认服务的性质 D.董事会对内部审计活动的参与程度
答案
单选题
以下哪项活动不属于审计监督:( )
A.编制初步的审计方案 B.向审计人员提出适当的建议 C.审查审计工作底稿 D.审查是否达到审计目的
答案
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