多选题

编制信息系统审计方案时应当考虑的因素有。---审计部()

A. 高度依赖信息技术.信息系统的关键业务流程及相关的组织战略目标
B. 信息技术管理的组织架构
C. 信息系统及其支持的业务流程的变更情况
D. 以前年度信息系统内.外部审计所发现的问题及后续审计情况

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多选题
编制信息系统审计方案时应当考虑的因素有。---审计部()
A.高度依赖信息技术.信息系统的关键业务流程及相关的组织战略目标 B.信息技术管理的组织架构 C.信息系统及其支持的业务流程的变更情况 D.以前年度信息系统内.外部审计所发现的问题及后续审计情况
答案
多选题
编制后续审计方案需要考虑的因素有。---审计部()
A.审计意见和审计建议的客观性 B.纠正措施的复杂性 C.落实纠正措施所需要的时间和成本 D.被审计单位的业务安排和时间要求
答案
单选题
内部审计人员应当采用以为基础的审计方法进行信息系统审计。---审计部()
A.信息科技 B.风险 C.系统 D.内部控制
答案
多选题
内部审计人员进行信息系统审计的方法有。---审计部()
A.询问相关控制人员 B.观察特定控制的运用 C.审阅文件和报告及计算机文档或者日志 D.登录信息系统进行系统查询
答案
多选题
内部审计机构质量控制考虑的因素有。---审计部()
A.内部审计机构的组织形式及授权状况 B.内部审计人员的素质与专业结构 C.内部审计业务的范围与特点 D.成本效益原则的要求
答案
多选题
内部审计人员在获取审计证据时,应当考虑下列基本因素.。---审计部()
A.内部审计人员应当从数量和性质两个方面判断审计事项的重要性.以做出获取审计证据的决策。 B.证据的充分性与审计风险水平密切相关。可以接受的审计风险水平越低.所需证据的数量越多。 C.获取审计证据应当考虑成本与效益的对比.但对于重要审计事项.不应当将审计成本的高低作为减少必要审计程序的理由。 D.适当的抽样方法
答案
判断题
当信息系统审计作为综合性内部审计项目的一部分时,内部审计人员在审计计划阶段还应当考虑项目审计目标及要求。---审计部()
答案
多选题
物资采购审计编制年度审计计划,确定审计对象时,内部审计人员应综合考虑以下哪些因素。---审计部()
A.重要性 B.客观性 C.物资采购方案.内部控制的重大变化 D.改进空间 E.审计资源 F.风险因素
答案
多选题
审计项目负责人应当根据被审计单位的下列情况,编制项目审计方案。---审计部()
A.业务活动概况 B.内部控制.风险管理体系的设计及运行情况 C.财务.会计资料 D.重要的合同.协议及会议记录
答案
多选题
在评价审计证据时,应当考虑审计证据之间的。---审计部()
A.重要性要求 B.相互印证关系 C.具体环境 D.证据来源的可靠程度
答案
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内部审计人员应当考虑下列影响分析程序效率和效果的因素.---审计部() 内部控制审计主要包括下列程序.编制项目审计方案、、、认定控制缺陷、、编制审计报告。---审计部() 项目审计方案的编制及调整情况可以不用编制审计工作底稿。---审计部() 审计报告的编制应当符合下列要求.---审计部() 审计项目负责人应当在审计项目实施前编制项目审计方案,并报经内部批准。---审计部() 项目审计方案应当包括下列基本内容。---审计部() 省联社对稽核信息系统中的电子文档进行。---审计部() 审计部◆内部审计机构负责人应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。编制财务预算时应当考虑下列因素、、、、内部审计工作的研究和发展、其他有关事项() 内部审计机构负责人应当根据年度审计计划和人力资源计划编制财务预算。编制财务预算时应当考虑下列因素.、、、、内部审计工作的研究和发展、其他有关事项。---审计部() 内部审计人员应当考虑下列控制要素中与信息技术相关的内容。---审计部() 执行分析程序时,应当考虑信息之间的,以免得出不恰当的审计结论。---审计部() 内部审计人员在审计工作中应当编制审计工作底稿确认业务活动信息的合理性。---审计部() 内部审计人员在实施内部审计业务时,应当。---审计部() 注册会计师在评估被审计单位自行研发的自动化信息系统的复杂程度时,除了应当考虑系统复杂程度外,还应当考虑的因素有() 内部审计机构应当根据年度审计计划确定的审计项目,编制项目审计方案并组织实施,在实施过程中做好审计项目管理与控制工作。---审计部() 审计实施方案应包括。---审计部() 信息系统审计需考虑() 审计方案不应包括的内容是。(审计部)() 审计报告应当包括。---审计部() 经济责任审计范围应当遵循原则确定,并充分考虑审计风险。---审计部()
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