单选题

在审计ERP财务系统的逻辑访问控制时,信息系统审计师发现一些用户帐户被多人共享使用。用户ID是基于角色而非人员本身设置的。这些帐户允许进入ERP系统进行财务处理。下一步,信息系统审计师该怎么做()

A. 寻找补偿性控制
B. 检阅财务事务日志
C. 检阅审计范围
D. 叫管理员禁用这些帐号

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单选题
在审计ERP财务系统的逻辑访问控制时,信息系统审计师发现一些用户帐户被多人共享使用。用户ID是基于角色而非人员本身设置的。这些帐户允许进入ERP系统进行财务处理。下一步,信息系统审计师该怎么做()
A.寻找补偿性控制 B.检阅财务事务日志 C.检阅审计范围 D.叫管理员禁用这些帐号
答案
单选题
在辅助财务审计的IT控制测试时,总账GL用户向信息系统审计师投诉,在访问数据时存在严重的延时。IS审计师应采取的最合理的操作为()
A.将延时记录为有待改善的控制缺陷 B.推荐使用负载平衡去改进吞吐量 C.在管理建议书中写明这个投诉 D.在形成对IT控制的审计意见时,排除这些投诉
答案
单选题
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?()
A.在线网络文件的可获得性 B.支持访问远程主机的终端 C.在主机和用户之间处理文件的传输 D.实施管理
答案
单选题
信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的()
A.在线网络文件的可获得性 B.支持访问远程主机的终端 C.在主机和用户之间处理文件的传输 D.实施管理、审计和控制
答案
单选题
信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估()
A.满足业务流程的应用效率 B.发现的任何控制缺陷暴露的影响 C.应用支持的业务流程 D.应用的优化
答案
单选题
信息系统审计师在一个客户/服务器环境下评审访问控制时,发现用户能接触所有打印选项,在这种情况下,信息系统审计师最可能归纳出()
A.信息被非授权用户使用,信息泄漏很严重 B.任何人在任何时候都可以打印任何报告,运行效率得到提高 C.信息容易被使用,使工作方法更加有效 D.用户中信息流动通畅,促进了用户的友好性和灵活性
答案
单选题
在审计企业资源规划(ERP)财务系统的逻辑访问控制期间,IS审计师发现某些用户账户为多人共享、用户ID基于角色而不是基于个人身份、这些账户允许对ERP中的金融交易进行访问。IS审计师接下来应该做什么()
A.寻求补偿控制 B.审查金融交易日志 C.审查审计范围 D.要求管理员禁用这些账户
答案
单选题
IS审计师评估信息系统的管理风险。IS审计师应该最先审查()
A.已经实施的控制 B.已经实施控制的有效性 C.资产的风险监督机制 D.资产的脆弱性和威胁
答案
单选题
信息系统审计师正在评估管理层对信息系统的风险评估工作。审计师应该首先检查()
A.已经实施的控制 B.已经实施的控制的有效性 C.对相关风险的监控机制 D.与资产相关的威胁和脆弱性
答案
单选题
信息系统审计师被指派对一个应用系统进行实施后的审计。以下哪种情形可能影响信息系统审计师独立性?()
A.在应用系统的开发阶段执行特定的需求功能。 B.为了审计该应用系统而设计一个嵌入式的审计模块。 C.作为应用系统项目团队的一员,但不承担运行职能。 D.根据应用系统的最佳实践提供咨询和建议。
答案
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IS审计师评估逻辑访问控制时首先应该() 在审计短期战术计划,信息系统审计师应确定() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 一个信息系统审计师要求参与一个关键项目的启动会议,信息系统审计师主要关心的是什么() 一个信息系统审计师正在执行对一个网络操作系统的审计。下列哪一项是信息系统审计师应该审查的用户特性() 当审计师进行DRP审计时,下列哪项是一个信息系统审计师最应该关心的() 信息系统审计师在控制自我评估(CSA)中的传统角色是() 信息系统审计师在对软件使用及许可方面进行审计时发现,大量的PC设备中含有非授权的软件。信息系统审计师随即应该采取以下哪个行动() 首席审计执行官(C.AE)怀疑几个雇员利用台式电脑获取个人利益。在进行调查中,首席审计执行官选择司法鉴定信息系统审计师而不是利用该组织的信息系统审计师的主要原因是:司法鉴定信息系统审计师拥有: 信息系统审计师在进行审计时发现存在病毒,后续步骤应为() 生物测定系统操作回顾时,信息系统审计师应首先回顾哪个活动() 在实施连续监控系统时,信息系统审计师第一步时确定() 信息系统审计师检查操作系统的配置来验证控制,应查看下列哪个() 信息系统审计师出具审计报告指出边界网关缺少防火墙保护,并推荐了一个外部产品来解决这一缺陷。信息系统审计师违反了()。 在复核客户主文件时,信息系统审计师在客户名称变更中发现许多客户姓名副本。为了确定副本的范围,信息系统审计师应该使用() 在测试程序变更控制流程时,信息系统审计师发现,变更数量过少以至于无法对审计结论提供合理的保证。审计师最合适的行动是() 当检查输入控制时,信息系统审计师发现企业一致性策略中,流程允许超级用户覆盖数据验证结果。此IS审计师应该() 内部审计师正在准备一个生产企业财务信息系统更新的审计项目。财务信息系统更新的项目负责人将一份风险清单以及相应的控制措施提供给内部审计师。在开展初步风险评估时,内部审计师注意到该系统的采购招标模块可能会泄露企业财务成本核算的信息,而更新系统的负责人并没有注意到这一风险。面对这种情况,内部审计师应该() 在对IT流程的安全审计过程中,信息系统审计师发现没有关于安全程序的文档。该审计师应该() 在审查信息系统短期(战术性)计划时,一个信息系统审计师应该确定是否()
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