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各分行运营管理部门每半年对辖属机构印控仪设备进行一次检查,为了防范风险,应打开印控仪(开闭原因选择“查库”)检查、检验实物印章真实性、使用情况等,是否与系统登记一致,严格防范私刻印章、越权用章、违规使用、保管不当等风险()
判断题
各分行运营管理部门每半年对辖属机构印控仪设备进行一次检查,为了防范风险,应打开印控仪(开闭原因选择“查库”)检查、检验实物印章真实性、使用情况等,是否与系统登记一致,严格防范私刻印章、越权用章、违规使用、保管不当等风险()
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各分行运营管理部门每半年对辖属机构印控仪设备进行一次检查,为了防范风险,应打开印控仪(开闭原因选择“查库”)检查、检验实物印章真实性、使用情况等,是否与系统登记一致,严格防范私刻印章、越权用章、违规使用、保管不当等风险()
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判断题
各分行运营管理部门应对辖内会计档案保管情况定期进行检查,每半年填报《恒丰银行会计档案统计表》报送总行运营管理部()
答案
单选题
分行运营管理部对辖内支行印控设备操作使用和钥匙保管情况进行检查和监督的频率为()
A.每季抽查,半年全覆盖。 B.每季抽查,全年全覆盖。 C.半年抽查,全年全覆盖。 D.每季全覆盖
答案
单选题
分行运营检查人员应至少()对辖属所有机构、部门开展一次检查
A.每周 B.每月 C.每季度 D.每半年
答案
单选题
分行运营管理部每季度应对不少于25%的辖属机构进行柜面业务印章检查,全年应覆盖所有辖属机构()
A.正确 B.错误
答案
多选题
作为分行参数管理机构,各分行运营管理部及运营中心的职责:()。
A.审批同级业务部门和辖属分行提交的参数维护申请;向上级行参数管理机构报送超越本级管理权限的参数维护申请;维护本级行管理权限内的参数 B.指导和检查辖属行参数管理工作,检查参数维护的正确性 C.汇集 D.负责农业银行参数管理人员的培训和统一管理
答案
单选题
一级分行运营管理部门每年须将上年设备改造、报废、购置情况上报总行运营管理部()
A.一月底前 B.十月底前 C.一季度底前 D.年底前
答案
单选题
分行会计业务印章管理部门的会计督导人员须对辖属机构进行业务检查督导()
A.每周 B.每月 C.每季 D.每半年
答案
多选题
总分行运营管理部门负责对债券主承销业务()
A.募集专户开立 B.募集资金的划付 C.承销业务手续费确认和支付以及会计核算
答案
多选题
各分行应明确辖内机构运营条线重大事项的具体等要求,明确辖内机构报告联系人和联系方式,于总行运营管理部备案()
A.分级原则; B.报送标准; C.报告流程; D.报告内容和时间
答案
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作废的权限卡应按月逐级上缴至二级分行运行管理部门统一保管。二级分行运行管理部门每半年会同人力资源、内控合规部进行集中销毁。
分行运营管理部门负责人,包括()
分行运营管理部门负责人(拟)在考察结束前,总行运营管理部将组织对其所在分行的运营业务进行检查,重点包括()
各一级分行运营管理部应按照总行规定,抽查分行辖属机构业务印章的保管使用情况()
分行运营管理部是派驻柜台经理的日常管理部门,负责对柜台经理进行等工作()
总行运营管理部负责本级BoEing营业机构准入的审批,一级分行运营管理部负责辖内BoEing营业机构准入的审批。
总行运营管理部负责本级BoEing营业机构准入的审批,一级分行运营管理部负责辖内BoEing营业机构准入的审批。
涉及分行辖内跨机构的询证函分行运营管理部应审核的内容包括()
空白银企余额对账单应纳入分行辖内重要空白凭证管理,并且只能由分行运营管理部和二级分行运营管理部(或计划财务部)本部人员使用,不得发放给辖属网点使用()
申请新增、变更、删除超级柜台机构信息,通过()提交申请,填制《超级柜台机构信息维护申请表》,经管辖行运营管理部门批准后,逐级报送至一级分行运营管理部门。
各分行运营管理部负责向总行报送辖属机构新增、变更、退出银行汇票机构的申请文件,对提供材料的真实性负责,并在接到总行的批准文件后,及时维护“汇票移存参数表”,同时向当地人行备案。各分行运营管理部还应对新增银行汇票机构的业务人员进行业务知识培训,并对其业务开办情况进行全面的督导检查()
各分行应按组织开展辖属机构现金限额管理执行情况考核()
地方性重要空白凭证由()业务管理部门报一级分行运营管理部门审批。
柜台经理分行派驻制,是指分行(一级分行运营管理部或二级分行,下同)向每个辖属营业机构派驻柜台经理,由其负责对该机构落实内控制度的情况进行督导、检查,以及对柜台业务进行审核、授权等()
南京分行运营管理部下发的《2020年度运营检查发现问题认定标准》中,应纳入印控仪管控的印章未放入印控仪或未经审批将印章取出使用属于较重要问题()
分行运营管理部门负责人任职的专业条件()
实物印章实行印控仪设备用印的,由总行运营管理部审核,设置完成日后正式启用印控仪用印业务()
空白银企余额对账单应纳入分行辖内重要空白凭证管理,并且只能由分行运营管理部和二级分行运营管理部(或财务会计部)本部人员使用,不得发放给辖属网点使用()
柜员指纹异常,经审批同意采用“密码+主管指纹授权”认证方式的,管辖行运营管理部门应每半年汇总辖内指纹异常柜员情况以正式文件形式报上级行运营管理部门备案。
柜员指纹异常,经审批同意采用“密码+主管指纹授权”认证方式的,管辖行运营管理部门应每半年汇总辖内指纹异常柜员情况以正式文件形式报上级行运营管理部门备案。
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