单选题

下列哪项关于内部和外部审计工作的协调的叙述是正确的?()

A. 如果内部审计师为外部审计师的年审提供帮助,那么不必遵守《标准》
B. 外部审计师工作底稿的所有权和保密性禁止它们被内部审计师查阅
C. 首席审计执行官应该确定,针对外部审计师的管理建议书论及的事项,管理层采取了适当的后续和纠正行动
D. 首席审计执行官不应该将非法行为的信息提供给外部审计师,因为外部审计师可能被要求将该事项报告给董事会和/或法律机构

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单选题
下列哪项关于内部和外部审计工作的协调的叙述是正确的?()
A.如果内部审计师为外部审计师的年审提供帮助,那么不必遵守《标准》 B.外部审计师工作底稿的所有权和保密性禁止它们被内部审计师查阅 C.首席审计执行官应该确定,针对外部审计师的管理建议书论及的事项,管理层采取了适当的后续和纠正行动 D.首席审计执行官不应该将非法行为的信息提供给外部审计师,因为外部审计师可能被要求将该事项报告给董事会和/或法律机构
答案
单选题
下列关于协调内部审计和外部审计工作结果的说法不正确的是()
A.内部审计人员和外部审计人员之间可以共享信息 B.内部审计师可以获取外部审计师的工作底稿,把外部审计的工作可靠地运用到内部审计工作中,并且内部审计人员有责任保证工作底稿不被泄露 C.外部审计师工作底稿的所有权和保密性不妨碍内部审计人员的查阅 D.由于年度审计是对外部审计师工作的协助,所以内部审计师可以不遵守《标准》
答案
单选题
以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?()
A.首席审计执行官不应将非法行为的信息告诉外部审计师,因为外部审计师会根据要求将这类事件报告给董事会和/或法规机构 B.外部审计师工作底稿的所有权和保密性妨碍了内部审计师对它们的查阅 C.首席审计执行官应该确定,在外部审计师给管理层的建议书中提到的事情已经由管理层采取了适当的跟踪检查和纠正行动 D.如果内部审计师在年度审计中协助外部审计师工作,那么他们不必遵守《标准》
答案
单选题
协调内部审计和外部审计工作的责任应该在以下哪种文件中得到记录?( )
A.审计业务工作时间表 B.内部审计章程 C.内部评估报告 D.内部审计部门的战略计划
答案
单选题
对内外部审计工作协调情况的监督,归根到底属于谁的职责?
A.董事会的职责。 B.首席审计执行官的职责。 C.外部审计业务合作伙伴的职责。 D.高层管理人员的职责。
答案
单选题
根据《标准》,协调内部审计和外部审计工作的责任应该在以下哪种文件中得到记录?
A.内部质量评估报告 B.审计业务工作日程表 C.内部审计章程 D.内部审计部门的战略规划
答案
判断题
评价外部审计工作质量的主体是内部审计机构。
答案
单选题
按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是哪项?
A.对与审计事项有关的问题向相关人员进行调查,并取得证明材料 B.对本单位最高领导人员及所属单位领导人员进行经济责任审计 C.对违法违规行为的直接责任人进行处罚 D.对可能隐匿的会计凭证可不经任何人批准予以封存
答案
多选题
下列关于审计工作底稿控制目的叙述,正确的有()
A.使审计工作底稿清晰地显示其生成、修改以及复核的时闻和人员 B.在审计完成阶段保护信息的完整性和安全性 C.防止未经授权改动审计工作底稿 D.允许项目组和其他经授权的人员为适当履行职责而接触审计工作底稿 E.审计工作底稿归档宜采用电子档案
答案
多选题
下列关于审计工作底稿控制目的叙述,正确的有( )
A.使审计工作底稿清晰地显示其生成、修改以及复核的时间和人员 B.在审计完成阶段保护信息的完整性和安全性 C.防止未经授权改动审计工作底稿 D.允许项目组和其他经授权的人员为适当履行职责而接触审计工作底稿 E.审计工作底稿归档宜釆用电子档案
答案
热门试题
为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 外部审计不能接触内部审计师的审计工作底稿。 下列关于利用内部审计工作的说法中,不正确的是( )。 下列各项审计工作,注册会计师可以利用内部审计工作的是() 以下哪项关于内部审计与外部审计协调的说法是正确的? 以下哪项关于内部审计与外部审计协调的说法是正确的() 以下哪项关于内部审计与外部审计协调的说法是正确的?() 内部审计机构对外部审计工作质量的评价报告包括。---审计部() 内部审计人员在审计工作中编制审计工作底稿的目的是() 关于审计工作底稿,下列说法正确的是() 关于项目审计工作,下列描述正确的是() 按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列属于内部审计机构权限的是() 内部审计机构对外部审计工作质量进行评价的方案包括。---审计部() 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,以下领导内部审计机构开展工作的应当是哪项? 《审计署关于内部审计工作的规定》中,内部审计的职能定位是() 根据《审计署关于内部审计工作的规定》,除涉密事项外,内部审计机构可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,下面对采用的审计结果负责的说法正确的是() 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中属于内部审计权限的是:()。 按照《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中超出内部审计机构权限的是() 国家关于内部审计的法规和准则不包括《审计署关于内部审计工作的规定》。 下列关于审计工作底稿的表述,正确的是( )
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