登录/
注册
题库分类
下载APP
帮助中心
首页
考试
搜题
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
对内外部审计工作协调情况的监督,归根到底属于谁的职责?
单选题
对内外部审计工作协调情况的监督,归根到底属于谁的职责?
A. 董事会的职责。
B. 首席审计执行官的职责。
C. 外部审计业务合作伙伴的职责。
D. 高层管理人员的职责。
查看答案
该试题由用户607****53提供
查看答案人数:15984
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户607****53提供
查看答案人数:15985
如遇到问题请
联系客服
搜索
相关试题
换一换
单选题
对内外部审计工作协调情况的监督,归根到底属于谁的职责?
A.董事会的职责。 B.首席审计执行官的职责。 C.外部审计业务合作伙伴的职责。 D.高层管理人员的职责。
答案
单选题
根据《国际内部审计专业实务框架》,为协调内外审计工作而进行的恰当职责分工是: 工作监督业务协调
A.首席审计执行官股东大会 B.董事会首席审计执行官 C.首席财务官首席审计执行官 D.董事会首席财务官
答案
单选题
根据《国际内部审计专业实务框架》,为协调内外审计工作而进行的恰当职责分工是:
A.首席审计执行官股东大会 B.董事会首席审计执行官 C.首席财务官首席审计执行官 D.董事会首席财务官
答案
单选题
对本行内部审计工作进行监督属于()的职责。
A.董事会 B.监事会 C.高级管理层 D.股东大会
答案
单选题
董事会对内部审计的()承担最终责任,为独立、客观展开内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。
A.合规性和合法性 B.适当性和有效性 C.常规性和高效性 D.合规性和有效性
答案
多选题
对内外部审计检查发现问题未按规定整改()
A.情节较重的,给予警告 B.情节较重的,给予警告至记过处分 C.情节严重的,直接开除 D.情节严重的,给予记大过至开除处分
答案
单选题
保险机构()可以对内部审计工作进行指导和监督。
A.监事会 B.监事长 C.董事会 D.董事长
答案
单选题
保险机构()可以对内部审计工作进行指导和监督。
A.董事会 B.监事会 C.董事长 D.监事长
答案
单选题
《标准》要求首席审计执行官:Ⅰ.与外部审计师协调审计工作Ⅱ.为年报的财务审计提供资料Ⅲ.与董事会和高级管理层沟通对外部审计师工作的评估结果Ⅳ.与董事会和高级管理层沟通关于内外部审计师协调工作的评估结果()
A.Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ B.Ⅱ、Ⅲ和Ⅳ C.Ⅰ、Ⅱ和Ⅳ D.Ⅰ、Ⅲ和Ⅳ
答案
主观题
中国梦归根到底是谁的梦?
答案
热门试题
()对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,为独立、客观展开内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督。
新闻舆论监督,归根到底要
以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?()
审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,并履行下列职责()
下列关于协调内部审计和外部审计工作结果的说法不正确的是()
下列哪项关于内部和外部审计工作的协调的叙述是正确的?()
协调内部审计和外部审计工作的责任应该在以下哪种文件中得到记录?( )
做好意识形态工作,归根到底()
审计工作属于()
审计工作属于()
根据《标准》,协调内部审计和外部审计工作的责任应该在以下哪种文件中得到记录?
发展归根到底要靠()
应对内外部环境的方法包括()。
应对内外部环境的方法包括()
审计工作底稿概念审计工作底稿
依据审计工作底稿的概念,属于审计工作底稿包括的内容有()
在计划审计工作时,注册会计师应当评价下列()事项对内部控制、财务报表以及审计工作的影响。
友谊归根到底根源于( )。
企业内部关注资产负债预算的目的更好地应对内外部审计()
企业内部关注资产负债预算的目的更好地应对内外部审计。()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于E考试网网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
微信扫码登录
账号登录
短信登录
使用微信扫一扫登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了
APP
下载
手机浏览器 扫码下载
关注
公众号
微信扫码关注
微信
小程序
微信扫码关注
领取
资料
微信扫码添加老师微信
TOP