单选题

某银行的内部审计师希望确定是否所有贷款都有充分的抵押物,是否根据本期的付款而确定账龄,是否准确地按照活期或非活期分类。为完成这一审计目的,最好的审计程序是:

A. 利用通用审计软件来阅读合计贷款文件,按上次应付款的日期对文件进行账龄分析,并且抽取一个按照本期和账龄长短进行总体分层抽样的统计样本,检查挑选的每一笔贷款是否取得适当的抵押和按照账龄合理地分类
B. 挑选一个超过某一特定金额的分块贷款样本,确定是否是本期的,是否被适当分类对每笔批准的贷款,证实其账龄和分类
C. 挑选一个贷款申请的发现抽样样本以确定是否每笔申请都有关于抵押物的说明
D. 挑选一个贷款组合的还款样本并且追踪他们到贷款,以确认这些还款是否记录到正确的账户中对找到的每一笔贷款,检查贷款申请以确定他们都有适当的抵押物

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换一换
单选题
某银行内部审计师希望确定是否所有贷款都有充足的抵押担保,并根据是否需要近期支付分为流动和非流动两类。为实现这些审计目标,最佳的审计程序是:( )
A.使用通用审计软件读取贷款总文件,根据最近的一次付款到期日来划分按流动和非流动进行分层统计抽样,审查抽取到的每项贷款是否正确进行抵押和分类 B.针对超过一定金额的一组贷款样本进行抽样,确定它们是否按流动性适当分类,以证实每笔经批准的贷款时限和分类情况 C.对所有贷款申请进行发现抽样,确定是否每个申请都附有抵押声明书 D.选取已偿付贷款的样本,追查至原贷款,确认这些付款是否都经过适当的申请手续,并对申请进行审查,以确定是否有适当的抵押
答案
单选题
某银行的内部审计师希望确定是否所有贷款都有充分的抵押物,是否根据本期的付款而确定账龄,是否准确地按照活期或非活期分类。为完成这一审计目的,最好的审计程序是:
A.利用通用审计软件来阅读合计贷款文件,按上次应付款的日期对文件进行账龄分析,并且抽取一个按照本期和账龄长短进行总体分层抽样的统计样本,检查挑选的每一笔贷款是否取得适当的抵押和按照账龄合理地分类 B.挑选一个超过某一特定金额的分块贷款样本,确定是否是本期的,是否被适当分类对每笔批准的贷款,证实其账龄和分类 C.挑选一个贷款申请的发现抽样样本以确定是否每笔申请都有关于抵押物的说明 D.挑选一个贷款组合的还款样本并且追踪他们到贷款,以确认这些还款是否记录到正确的账户中对找到的每一笔贷款,检查贷款申请以确定他们都有适当的抵押物
答案
单选题
一名银行内部审计师希望确定是否所有贷款都有充足的质押物支持,是否根据目前付款情况来确定账龄,以及是否恰当地归入流动或非流动两种类型。实现这一目标的审计程序是()
A.使用通用审计软件来阅读总贷款文件,根据最后一笔支付来确定文件的账龄,并根据流动与否从账龄分层的总体中抽取一个统计样本。审查挑选出来的每一笔贷款,看其是否有恰当的质押物,是否根据账龄可以归入适当的类型 B.抽取一个金额高于规定上限的贷款样本,然后确定它们是否得到了恰当的归类。对那些已得到批准的贷款来说,验证它们的账龄和分类 C.对所有贷款申请表进行发现抽样,以确定是否每份申请表都包含一份质押文件 D.从贷款组合还款中抽取一个样本,并追溯到相应的贷款,以确定这些还款是否附有恰当的申请。对每一笔识别出的贷款,检查相应的贷款申请表以确定其拥有恰当的质押品
答案
单选题
一名银行内部审计师希望确定是否所有贷款都有充足的质押物支持,是否根据目前付款情况来确定账龄,以及是否恰当地归入流动或非流动两种类型。实现这一目标的最佳审计程序是( )。
A.使用通用审计软件来阅读总贷款文件,根据最后一笔支付来确定文件的账龄,并根据流动与否从账龄分层的总体中抽取一个统计样本审查挑选出来的每一笔贷款,看其是否有恰当的质押物,是否根据账龄可以归入适当的类型 B.抽取一个金额高于规定上限的贷款样本,然后确定它们是否得到了恰当的归类对那些已得到批准的贷款来说,验证它们的账龄和分类 C.对所有贷款申请表进行发现抽样,以确定是否每份申请表都包含一份质押文件 D.从贷款组合还款中抽取一个样本,并追溯到相应的贷款,以确定这些还款是否附有恰当的申请对每一笔识别出的贷款,检查相应的贷款申请表以确定其拥有恰当的质押品
答案
单选题
IS审计师在审查信息系统短期(战术)计划时应确定是否()
A.在项目中,IS人员和业务人员进行了整合 B.有明确的目标和任务 C.信息技术计划战略方法在发挥作用 D.将业务目标和IS目标进行关联的计划
答案
单选题
审计师审查数据库管理系统的功能,以确定是否已取得足够的数据控制。审计师应该确定的是()
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答案
判断题
内部审计师在注意到某些舞弊征兆之后,应该扩展审计工作来确定是否有理由进行调查()
答案
单选题
在审查IS战略时,IS审计师最能衡量IS策略是否支持组织的业务目标的做法是确定是否()
A.有需要的所有人员和装备 B.计划与管理策略一致 C.使用设备和人员的效率和效益 D.有足够的能力,以适应不断变化的方向
答案
单选题
在审查信息系统短期(战术性)计划时,一个信息系统审计师应该确定是否()
A.计划中包含了信息系统和业务员工 B.明确定义了信息系统的任务与远景 C.有一套战略性的信息技术计划方法 D.该计划将企业目标与信息系统目标联系起来
答案
多选题
按规定,为确定是否利用内部审计以及在多大程度上利用内部审计人员的工作,注册会计师应当确定()。
A.内部审计人员的工作是否可能足以实现审计目的。 B.内部审计人员的工作对审计程序性质范围产生的预期影响 C.内部审计人员在被审计单位的地位和受重视的程度 D.内部审计人员的工作对审计程序的时间安排产生的预期影响
答案
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