单选题

审计部对合规工作的检查和评价结果,应及时通报()

A. 董事会
B. 高级管理层
C. 主管部门
D. 同级合规管理部门

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单选题
审计部对合规工作的检查和评价结果,应及时通报()
A.董事会 B.高级管理层 C.主管部门 D.同级合规管理部门
答案
判断题
内部审计部门应随时将合规性审计结果告知合规部负责人()
答案
单选题
内部审计部门应()将合规性审计结果告知合规负责人
A.随时 B.定期 C.及时 D.不定期
答案
单选题
内部审计部门应随时将合规性审计结果告知()
A.董事长 B.行长 C.监事长 D.合规负责人
答案
单选题
商业银行内部审计部门应__将合规性审计结果告知合规负责人()
A.定期 B.不定期 C.定期或不定期 D.随时
答案
判断题
合规审计部负责监督和检查各部门的业务连续性管理工作()
答案
主观题
商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对合规风险的评估。
答案
判断题
根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。 ( )
答案
判断题
根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估()
答案
判断题
根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计,内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。()  
答案
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商业银行内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能()和()的审计评价,内部审计的风险评估方法应包括对()的评估。 征信业务合规与内控管理工作中,合规审计部负责对定期可能带来信息安全风险的因素进行审计和评估,每年至少__次() 内部审计机构应当将评价工作过程及结果记录于审计工作底稿中。---审计部() 各分行人力资源部、风险合规部、审计部等相关部门应将当月本部门在日常业务管理或相关检查中发现的柜员违规、差错行为随时通报() 我行合规审计部组织开展征信业务的内部审计工作,审计内容涵盖__、用户管理、查询使用、信息安全等内容() 商业银行合规管理职能应与内部审计职能合并,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。 内部审计人员执行分析程序,有助于为检查和评价内部审计工作质量提供依据。---审计部() 建设项目后评价审计的目标主要是指对后评价工作的进行审查。---审计部() 内控评价活动要求对等方面进行全面的检查、分析和评价。(审计部)() 商业银行法律/合规部门不需要接受内部审计部门的审计检查() 审计部门应重点关注被审计机构制裁合规管理工作的有效性,并不定期开展审计() 审计部◆绩效审计评价标准应当具有、和() 绩效审计评价标准应当具有、和。---审计部() 《商业银行合规风险管理指引》规定,商业银行合规管理职能应与内部审计职能(),合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。 下列不是审计部门的合规职责是() 商业银行应建立合规管理部门与内部审计部门在合规管理方面的协作机制() 商业银行合规管理职能应与()分离,合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门定期的独立评价。 内部审计方案应包括合规管理职能()的审计评价 内部审计机构在利用外部专家服务结果作为审计证据时,应当评价其。---审计部() 合规部门与内部审计部门的关系为( )。
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