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下列关于内部控制评价的说法中,不正确的有()
多选题
下列关于内部控制评价的说法中,不正确的有()
A. 企业内部控制有效性的评价是指财务报告内部控制有效性评价
B. 企业可以授权审计部门或专门机构负责内部控制评价组织的实施工作
C. 内部控制评价可以由为企业提供内部控制审计的会计师事务所实施
D. 评价工作组需要对内部控制的缺陷予以认定
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下列关于内部控制评价的说法中,不正确的有()
A.企业内部控制有效性的评价是指财务报告内部控制有效性评价 B.企业可以授权审计部门或专门机构负责内部控制评价组织的实施工作 C.内部控制评价可以由为企业提供内部控制审计的会计师事务所实施 D.评价工作组需要对内部控制的缺陷予以认定
答案
单选题
关于内部控制评价报告的披露或报送,下列说法不正确的是()。
A.A内部控制评价报告应当报经董事会或类似权力机构批准后对外披露或报送相关部门 B.B企业内部控制评价部门应当关注自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间是否发生影响内部控制有效性的因素 C.C内部控制评价报告应于基准日后6个月内报出 D.D内部控制评价的有关文件资料
答案
单选题
下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。
A.一般情况下,注册会计师对内部控制的了解不能代替其对内部控制运行有效性的测试程序 B.一般情况下,注册会计师对内部控制的了解,主要是评价内部控制的设计和确定内部控制是否得到执行 C.内部控制的自动化成分在处理涉及主观判断的状况或交易事项时可能比人工控制更为适当 D.与审计相关的控制,包括被审计单位为实现财务报告可靠性目标设计和实施的控制
答案
单选题
下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。
A.内部控制可能因执行人员滥用职权而失效 B.内部控制测评不能代替实质性测试 C.内部控制可能因经营环境、业务性质的改变而削弱或失效 D.设计和运行的内部控制在审计风险模型中,控制风险为零
答案
单选题
下列关于法律解释的说法中不正确有( )
A.《中华人民共和国宪法》第33条规定:“中华人民共和国公民在法律面前一律平等。”这里的“法律”不仅包括宪法和法律,还包括行政法规和地方性法规。这是文义解释中的扩大解释 B.我国《民法通则》第122条规定:“因产品质量不合格造成他人财产 C.《中华人民共和国婚姻法》第21条规定:“父母对子女有抚养教育的义务;子女对父母有赡养扶助的义务”。其中“子女”是成年子女,这是限制解释 D.我国《刑法》第357条规定:“本法所称的毒品,是指鸦片
答案
单选题
下列关于内部控制缺陷的说法中,不正确的是()
A.按照内部控制缺陷的本质分为设计缺陷和运行缺陷 B.按照内部控制严重程度分为重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷 C.按照影响内部控制目标的具体表现形式分为财务报告相关缺陷和非财务报告相关缺陷 D.按照内部控制的对象分为财务报告相关缺陷和非财务报告相关缺陷
答案
单选题
关于内部控制的原则,下列说法中不正确的是()
A.内部控制应当在全面控制的基础上.关注重要业务事项和高风险领域,并采取更为严格的控制措施,确保不存在 重大缺陷 B.内部控制只需决策.执行和监督重要业务事项和高风险领域 C.内部控制应当与企业经营规模.业务范围、竞争状况和风险水平等相适应 D.内部控制应当权衡实施成本与预期效益.以适当的成本实现有效控制
答案
多选题
下列关于内部控制测评的说法中,不正确的是()
A.内部控制测评不包括了解内部控制 B.内部控制测评仅包括内部控制测试 C.内部控制测评的目的仅包括测试内部控制的有效性 D.内部控制测评是被审计单位的工作 E.内部控制测评是审计人员的工作
答案
单选题
下列对内部控制审计与内部控制自我评价之间的关系的说法中不正确的是()。
A.各自独立 B.单方面利用 C.相互关联渗透 D.测试的内容可能不同
答案
多选题
关于内部控制说法,下列不正确的是( )
A.了解内部控制是必要的审计程序 B.内部控制越严越好 C.内部控制健全一定有效 D.内部控制好则可以省略必要的审计(实质性测试) E.内部控制能保护资产的安全和完整
答案
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