单选题

审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是()

A. 功能测试
B. 实质性程序
C. 分析
D. 业务程序测试

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单选题
审计人员选择若干具体业务,沿着业务处理过程检查各项内部控制是否得到执行的方式是()
A.功能测试 B.实质性程序 C.分析 D.业务程序测试
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判断题
业务人员在业务处理过程中,对重要客户提供相应的差异化服务()
答案
多选题
业务集中处理过程中进入专业审核岗处理业务的条件()。
A.交易金额大于业务集中处理授权额度控制表中设定额度的业务 B.经专业处理岗修改过业务要素信息的业务 C.业务大类属性表定义为“强制审核”的业务 D.提交主机或第三方系统处理失败被退回或处理超时的业务
答案
多选题
审计人员可以沿着采购业务的正常程序加以追踪,进行对内部控制加以相关检查与验证,检查与验证的内容包括()
A.询问复核人复核采购计划的过程,检查采购计划是否经过复核人恰当复核 B.询问收货人员的收货过程,抽样检查入库单是否有对应一致的采购订单及验收单 C.询问复核人复核供应商数据变更请求的过程,抽样检查变更需求是否有文件支持及有复核人的复核确认 D.询问复核人对例外报告的检查过程,确认发现的问题是否及时得到跟进处理 E.将本期各主要应付款项账户与上年比较,分析其波动原因
答案
单选题
总会计应对业务处理过程中的()业务逐笔审查并授权
A.重要事项 B.特殊事项 C.一般事项 D.临时事项
答案
主观题
沿着产业链占据若干环节的业务布局战略是()。
答案
单选题
首席审计执行官应从检查下列哪项内容着手来选择培养内部审计人员的指导策略?()
A.部门制定的计划和预算 B.内部审计师的职业规划 C.公司目标 D.职业道德培训
答案
单选题
从会计业务的审计要求考虑,电算化会计的数据处理过程必须留有一定的()。
A.审计线索 B.贮存空间 C.运算公式 D.内存容量
答案
单选题
审计师已开始对复杂的收入会计处理过程进行控制检查,审计师担心,该过程存在严重薄弱环节。以下哪项内容是核实该过程是否存在薄弱环节的最有效方式?()
A.检查由收入会计处理部门管理人员绘制的处理过程流程图 B.对收入会计处理部门员工履行职责的过程进行观察 C.就处理过程询问管理人员,并编写说明性文字,对工作流程进行讨论 D.分析收入会计处理记录,确认是否存在公司已为客户提供货物或服务,但没有向客户开票收款的情况
答案
单选题
下列各项中,属于审计机关开展审计业务质量检查内容的是()
A.审计成本节约情况 B.审计机关人员招聘制度实施情况 C.审计机关信息系统开发和维护情况 D.审计处理处罚意见的合法性和适当性
答案
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在会计业务处理过程中,用户可以随时了解经济业务发生的情况() 对于安全违规人员的正式纪律处理过程包括违规对业务造成的影响的评价。 对于安全违规人员的正式纪律处理过程包括违规对业务造成的影响的评价() 在为培养内部审计人员选择指导策略时,首席审计执行官应该首先从检查以下哪项内容着手? 授权人员和审批人员在业务处理过程中,不应以任何方式和理由将其权限转交()授权、审批人员。 电信运营支撑系统中业务开发与运营层包括业务规划与发展、()等处理过程。 民间审计组织的审计业务具体有() 营业人员因特殊原因需要取消已经生效的业务,将用户数据恢复到受理业务前状态的处理过程称为 集团业务办理过程中涉及的人员角色包括:()等() 业务编码是在业务处理过程中,对每笔业务形成的产品定义码,包含业务类型信息、业务处理流程信息以及向CCBS等系统发起交易所需要的信息,是业务处理环节流转的基础。不同类型的业务对应不同的业务编码,前台柜员应合理选择() 网络售票机(STM)在业务处理过程中,会产生() (2019年真题)以图示形式表示业务处理过程的是( )。 审计人员抽取了2019年不同月份的若干张客户订货单,检查销售业务的授权审批情况,审计人员所实施的内部控制测试属于()    以下哪一项内容最可能被视为内部审计的非审计业务?() 就创建审计业务方案而言,以下哪项内容最为重要? 采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员可以不记录电子数据的采集和处理过程。---审计部() 审计部◆采集被审计单位电子数据作为审计证据的,内部审计人员可以不记录电子数据的采集和处理过程() 办公业务的处理、流转、管理过程电子化、信息化,属于()。 审计计划是注册会计师为了完成各项审计业务,达到预期的审计目标,在具体执行审计程序之前编制的工作计划,审计计划通常应由业务负责人编制。() 审计人员抽取了同一月份的若干张销货单,检查销售业务处理程序执行情况,该内部控制测试的方式是(  )。
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