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审计人员为了验证其他单位投入被审计单位无形资产的真实性,应当采用的有效审计程序是( )。
单选题
审计人员为了验证其他单位投入被审计单位无形资产的真实性,应当采用的有效审计程序是( )。
A. 审查无形资产明细账
B. 检查无形资产摊销政策
C. 获取并审阅有关作价协议和证明文件
D. 检查无形资产减值准备的计提
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单选题
审计人员为了验证其他单位投入被审计单位无形资产的真实性,应当采用的有效审计程序是( )。
A.审查无形资产明细账 B.检查无形资产摊销政策 C.获取并审阅有关作价协议和证明文件 D.检查无形资产减值准备的计提
答案
单选题
为了验证其他单位投入被审计单位无形资产的真实性,应当采用的有效审计程序是()。
A.检查无形资产明细账 B.检查无形资产摊销政策 C.获取并检查有关作价协议和证明文件 D.检查无形资产减值准备的计提
答案
主观题
审计人员如何审查投入的实物资产和无形资产?
答案
单选题
审计人员审查被审计单位注册资金数额是否符合国家有关规定,有形资产与无形资产投入比例是否适当,是为了证实实收资业务的:
A.真实性 B.合法性 C.效率性 D.完整性
答案
单选题
被审计单位新研发一项专利技术,注册会计师审计时发现,研究阶段的费用计入了无形资产的成本。显然,违反被审计单位无形资产项目的( )认定。
A.发生 B.完整性 C.准确性或计价与分摊 D.存在
答案
单选题
审计人员审查被审计单位注册资金数额是否符合国家有关规定,有形资产与无形资产投入比例是否适当,是为了证实实收资本业务的( )。
A.真实性 B.合法性 C.效率性 D.完整性
答案
多选题
审查被审计单位是否存在高估固定资产数额时,审计人员可以突取的验证程序包括()
A.被审计单位新增加的固定资产替换原有固定资产.原有固定资产是否未作记录 B.分析营业外收支账户 C.向固定资产管理部门查询本年有无未作会计记录的固定资产减少业务 D.复核固定资产保险 E.复核累计折旧的计提情况
答案
单选题
对审计人员来说,被审计单位提供的与其他单位签订的采购合同是()
A.亲历证据 B.环境证据 C.内部证据 D.口头证据
答案
单选题
对审计人员来说,被审计单位提供的与其他单位签订的采购合同是()
A.亲历证据 B.环境证据 C.内部证据 D.口头证据
答案
单选题
审计人员对被审计单位的有形资产进行监盘,可以查明这些有形资产( )。[2009年初级真题]
A.是否真实存在 B.是否归被审计单位所有 C.计价是否正确 D.是否存在被抵押的情况
答案
热门试题
初次审计时。审计人员应采用适当方法,收集充分证据来证明被审计单位固定资产的所有权.再次审计时,则不必验证固定资产的所有权。
审计人员审查无形资产摊销的主要内容包括:
审计人员在验证被审计单位采购业务的截止期时,应重点关注的日期有( )。
学起: 无形资产的审计目标包括( )。
审计人员抽查被审计单位固定资产账卡设置情况,目的是为了判断( )。
审计人员对被审计单位的有形资产进行监盘,可以查明这些有形资产()。
审计人员在审计被审计单位应付职工薪酬时,发现了被审计单位的会计将下列项目均计入了应付职工薪酬,其中审计人员应当认可的有()
被审计单位满意度调查为被审计单位提供了什么机会?()
审计人员办理审计事项,与被审计单位负责人或者有关主管人员有()的,被审计单位有权申请审计人员回避。
被审计单位或者被审计人员认为审计人员有应当回避事项的,有权申请审计人员回避。( )
审计人员现场监督被审计单位各种实物资产的盘点,并进行适当抽查而获取审计证据的方法是( )。[2010年初级真题]
审计人员在审计被审计单位应付职工薪酬时,发现了被审计单位的会计将下列项目均计入了应付职工薪酬,其中审计人员不应当认可的是()
审计人员认为被审计单位固定资产折旧计提不足的迹象是()
被审计单位将下列事项作为资产负债表日后调整事项,审计人员认为正确的是()。[2019年真题]
注册会计师可采用审计程序,获取实物证据,以验证被审计单位资产的存在性
注册会计师为了验证被审计单位在资产负债表日所列示的可供出售金融资产确实归被审计单位所有,应当实施的最佳审计程序是()
审计人员检查被审计单位财务报表填报方法前后会计期间是否一致,是为了验证()
由审计机关派遣审计人员到被审计单位进行的审计为
审计机构和审计人员对被审计单位进行审计的事项是()
被审计单位对下列各项固定资产计提了折旧,审计人员认为正确的有()。
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