多选题

下列哪些是内部审计机构或者内部审计人员依法履行审计职责时享有的职权。---审计部()

A. 要求被审计对象及时提供真实.完整的与审计事项相关的资料
B. 参加或者列席本单位及所属单位重大投资.资产处置.财政收支、财务收支预算、决算及其重大决策的会议并表决
C. 检查有关的资产.经济活动资料.现场勘查实物
D. 依法向有关单位和个人调查和询问审计事项中的有关问题.并取得相关证明材料
E. 依法向有关单位和个人调查和询问审计事项中的有关问题.并取得相关证明材料
F. 经本单位主要负责人或者权力机构批准.公示有关审计结果.通报、责令改正审计发现的问题

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多选题
下列哪些是内部审计机构或者内部审计人员依法履行审计职责时享有的职权。---审计部()
A.要求被审计对象及时提供真实.完整的与审计事项相关的资料 B.参加或者列席本单位及所属单位重大投资.资产处置.财政收支、财务收支预算、决算及其重大决策的会议并表决 C.检查有关的资产.经济活动资料.现场勘查实物 D.依法向有关单位和个人调查和询问审计事项中的有关问题.并取得相关证明材料 E.依法向有关单位和个人调查和询问审计事项中的有关问题.并取得相关证明材料 F.经本单位主要负责人或者权力机构批准.公示有关审计结果.通报、责令改正审计发现的问题
答案
多选题
内部审计机构和内部审计人员依法行使职权,下列说法正确的是。---审计部()
A.被审计对象应当予以配合 B.被审计对象应提供水果.茶水 C.被审计对象不得拒绝.阻碍 D.被审计对象应按时提交与内审事项有关的资料
答案
多选题
内部审计机构或内部审计人员对本单位及所属单位的下列事项履行内部审计职责。---审计部()
A.财政收支.财务收支及其有关经济活动 B.建设项目.技术改造项目.政府采购及重大投资活动 C.主要负责人履行经济责任情况 D.经济管理和效益情况 E.内控制度的健全性.有效性以及风险管理情况 F.专项审计调查
答案
单选题
内部审计机构或者履行内部审计职责的内设机构和内部审计人员有泄露国家秘密或者商业秘密的情形,涉嫌犯罪的,移送依法追究刑事责任()
A.银监会 B.国务院 C.司法机关 D.监管机构
答案
多选题
内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。
A.实时查阅与被审计对象经营活动有关的文件、资料等,包括电子数据。 B.参加或者列席保险机构经营管理的重要会议,参加相关业务培训。 C.有权进行现场实物勘查,或者就与审计事项有关的问题对有关机构和个人进行调查、质询和取证。 D.对可能被转移、隐匿、篡改、毁弃的相关资料、资产,有权采取相应的保全措施。 E.对内部审计发现的违反法律、法规、监管规定或者内部管理制度的行为予以制止,对相关机构和人员提出责任追究或者处罚建议。 F.向董事会或者管理层提出改进管理、提高效益的意见或建议。
答案
判断题
第2106号内部审计具体准则适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,可不遵守本准则。---审计部()
答案
多选题
审计机关应当依法对内部审计工作进行业务指导和监督,明确内部职能机构和专职人员,并履行下列职责()
A.制定有关内部审计工作的规章制度和规划; B.起草有关内部审计工作的法规草案; C.推动单位建立健全内部审计制度; D.指导内部审计统筹安排审计计划,突出审计重点; E.监督内部审计职责履行情况,检查内部审计业务质量
答案
多选题
审计部◆内部审计人员在从事内部审计活动中,需要与下列机构和人员建立人际关系有哪些()
A.组织适当管理层和相关人员 B.被审计单位和相关人员 C.组织内部各职能部门和相关人员 D.组织外部相关机构和人员 E.内部审计机构中的其他成员
答案
多选题
内部审计人员在从事内部审计活动中,需要与下列机构和人员建立人际关系有哪些.。---审计部()
A.组织适当管理层和相关人员 B.被审计单位和相关人员 C.组织内部各职能部门和相关人员 D.组织外部相关机构和人员 E.内部审计机构中的其他成员
答案
多选题
内部审计机构和内部审计人员可以在以下哪些方面利用外部专家服务.---审计部()
A.特定资产的评估 B.工程项目的评估 C.信息技术问题 D.衍生金融工具问题
答案
热门试题
内部审计人员实施内部审计业务前,应当向或者内部审计机构负责人报告客观性受损可能造成的影响。---审计部() 请简述《湖南省内部审计办法》规定内部审计机构履行职责时,具有哪些权限? ()是指内部审计机构在实施审计之前,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件 《内部审计基本准则》适用于各类组织的内部审计机构、内部审计人员及其从事的内部审计活动。 内部审计基本准则是内部审计准则的总纲,是内部审计机构和人员进行内部审计时应当遵循的,是制定内部审计具体准则、内部审计实务指南的基本依据() 内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守《内部审计人员职业道德规范》,认真履行职责,不得损害。---审计部() 内部审计机构应当在实施审计()前,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书 内部审计机构和内部审计人员应当全面关注组织,以为基础组织实施内部审计业务() 内部审计机构应当在实施审计,向被审计单位或者被审计人员送达审计通知书。---审计部() 审计通知书,是指内部审计机构在,告知被审计单位或者人员接受审计的书面文件。---审计部() 内部审计机构向被审计单位或者被审计人员送达审计通 知书的时间要求是() 内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部() 内部审计机构或者内部审计人员在执行内部审计工作时违反规定涉嫌犯罪的,应受到的处理: 内部审计部门和内部审计人员应严格按照哪些()规范的审计流程和审计方法实施审计。 内部审计人员从事内部审计活动时,应当遵守内部审计人员职业道德规范,认真履行职责,不得损害国家利益、组织利益和内部审计职业声誉。---审计部() 审计工作底稿归编制人员所有,由内部审计机构或者组织内部有关部门具体负责保管。---审计部() 《湖南省内部审计办法》规定,内部审计机构履行职责主要有()。 《湖南省内部审计办法》规定,内部审计人员若有下列哪些()情形之一的,由本单位主要负责人或者权力机构依法处理;构成犯罪的,依法追究刑事责任. 其他组织或者人员接受委托、聘用,承办或者参与内部审计业务,不用遵守内部审计准则。---审计部() 按照《银行业金融机构内部审计指引》规定,内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的客观性()
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