单选题

当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?()

A. 审计方案摘要
B. 形式工作底稿
C. 工作底稿的交叉索引
D. 审计方案中的明确而详细的程序

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单选题
当审计结论受到质疑时,内部审计师最好利用以下哪一项进行反驳?()
A.审计方案摘要 B.形式工作底稿 C.工作底稿的交叉索引 D.审计方案中的明确而详细的程序
答案
单选题
下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?()
A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师 B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议讨论相关利益 C.内部审计师与外部审计师可以交换审计报告和管理建议书 D.外部审计师必须评估内部审计师的客观性与胜任能力
答案
单选题
以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?()
A.准备银行对账单 B.在程序执行之前对其进行审查 C.对审计师本人上一年负责的业务进行审计 D.为项目同时提供咨询服务和审计服务
答案
单选题
内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?()
A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目 B.具备在风险评估中考虑到政府和监管规定以及其他外部因素的商业计划的项目 C.具备要求由外部供货商提供主机服务的商业计划的项目 D.具备解决交易处理的准确性和软件安全性的商业计划的项目
答案
单选题
内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?
A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目 B.具备在风险评估中考虑到政府和监管规定以及其他外部因素的商业计划的项目 C.具备要求由外部供货商提供主机服务的商业计划的项 D.具备解决交易处理的准确性和软件安全性的商业计划的项目
答案
单选题
以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?()
A.两者都负责开发新系统并评价已完成的系统; B.两者都负责分析开展工作的现有方法并评价已完成的系统,但只有工业工程师才负责开发新系统; C.两者都负责评价已完成系统,但只有工业工程师才负责分析开展工作的现有方法并开发新系统; D.两者都负责开发新系统并分析开展工作的现有方法,但不负责评价已完成的系统。
答案
单选题
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?()
A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊检测专家 B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊检查,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形 C.每个内部审计师应该接受舞弊检查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊 D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形
答案
单选题
关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( )
A.每个内部审计师只负责了解国际内部审计师协会的舞弊的定义,并能够确定内部审计活动依赖的舞弊调查专家 B.每个内部审计师应该熟练掌握舞弊调查技能,如果发生舞弊,通过调查,很有可能发现至少一个舞弊情形 C.每个内部审计师应该接受舞弊调查方面的充分培训,能够在既定的组织活动中建立控制,识别并阻止可能发生的主要类型的舞弊 D.内部审计师应该具备充分的舞弊知识,能够识别需要采取进一步行动或进行舞弊调查的情形
答案
单选题
以下哪一项是对审计结论的最好定义?()
A.是内部审计师对发现和建议影响被检查活动的情况进行的评估 B.审计结论是审计师对被审计情况的职业判断 C.审计结论是管理层制定的具体措施 D.审计结论是有关改进措施的建议
答案
单选题
当审计师发现一项或以上的重大缺陷时,应当出具()的内部控制审计报告
A.保留意见 B.待说明段的无保留 C.拒绝表示意见 D.否定意见
答案
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内部审计师已完成对公司活动的审计,准备出具审计报告。不过,业务客户反对内部审计师的结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 评估IT外包策略时,策略中包括以下哪一项时IS审计师最为关注() 内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 下列哪一项是内部审计师的咨询职能而不是确认职能?() 关于IT服务外包,以下哪一项是IS审计师最关心的() 在组织的隐私制度评估中,内部审计师的以下哪一项做法是合适的?() IS审计师应该使用以下哪一项来检测在发票主要文件里的重复发票记录() 以下哪一项是审计师不愿使用嵌入式审计模块的主要原因?() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 内部审计师应逻辑地思考问题。以下哪种情形表明内部审计师得出了不合逻辑的结论?( ) 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 审计师应该审计以下哪一项,以便理解管理多个项目的控制的有效性() 在实施审计时,审计风险的最好定义是内部审计师: 内部审计师常常参加管理团队,以下哪一项会成为矩阵组织中小组决策的限制因素? 以下哪一项最适当的描述了IS审计师和被审计单位就审计发现进行讨论的目的() 内部审计师工作底稿中相当重要的部分是内部审计师对相关审计领域作出的结论。在某些情形下审计主管可能不同意这些结论,并要求下属内部审计师进一步深人调査。假定经过调査后,内部审计师仍与主管在工作底稿中作出的结论和看法不一致,则内部审计部门作出以下哪项反应是不适当的() 在用户完成了验收程序后,IS审计师正在对应用系统进行审计,下面哪一项是IS审计师最关注的() 在审计结论受到挑战时,通过下列( )项可以最好地促进审计师从事实上进行辩驳。
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