多选题

审计人员发现的下列情况中,可能存在高舞弊风险的有()

A. 资产负债表日后销售退回大幅度增加
B. 毛利率与上年相比略有下降
C. 销售收入和盈利能力很高,但经营活动的现金流量较低
D. 年末销售收入大幅度增长
E. 制造业企业的收入变动趋势与该商品市场需求量变动趋势一致

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多选题
审计人员发现的下列情况中,可能存在高舞弊风险的有:
A.应收账款回收天数略低于行业平均水平 B.毛利率与上年相比略有下降 C.销售收入和盈利能力很高,但经营活动的现金流量较低 D.年末销售收入大幅度增长 E.资产负债表日后销售退回大幅度增加
答案
多选题
审计人员发现的下列情况中,可能存在高舞弊风险的有()
A.资产负债表日后销售退回大幅度增加 B.毛利率与上年相比略有下降 C.销售收入和盈利能力很高,但经营活动的现金流量较低 D.年末销售收入大幅度增长 E.制造业企业的收入变动趋势与该商品市场需求量变动趋势一致
答案
单选题
审计人员发现的下列情况中,不能表明存在高舞弊风险的是( )。
A.毛利率与上年相比略有下降 B.销售收入和盈利能力很高,但经营活动的现金流量较低 C.年末销售收入大幅度增长 D.资产负债表日后销售退回大幅度增加
答案
多选题
当出现下列情况时,可能表明存在舞弊风险,审计人员应保持警觉()
A.被审计单位的现金交易比例较高,并与其所在的行业常用的结算模式不同 B.在没有经营业务的地区开立银行账户 C.银行存款明细账存在非正常转账的“一借一贷”期末银行存款收支存在大额的截止性错误 D.存在银行未达款项 E.开具的银行承兑汇票没有银行承兑协议支持
答案
多选题
当出现下列情况时,可能表明存在舞弊风险,审计人员应保持警觉( )
A.被审计单位的现金交易比例较高,并与其所在的行业常用的结算模式不同 B.在没有经营业务的地区开立银行账户 C.银行存款明细账存在非正常转账的“一借一贷”期末银行存款收支存在大额的截止性错误 D.存在银行未达款项 E.开具的银行承兑汇票没有银行承兑协议支持
答案
多选题
下列情况中,审计人员通常认为是财务报表高舞弊风险信号的有()。[2009年初级真题]
A.盈利能力很高,但经营现金流量为负数 B.销售增长比较缓慢 C.毛利率略低于行业平均水平 D.应收账款回收天数显著高于行业平均水平 E.存货周转天数显著增加
答案
多选题
如果被审计单位从事超出正常经营过程的重大交易,并且出现下列情况时,很可能表明存在舞弊风险因素的有()
A.关联方作为交易的一方直接影响交易 B.通过中间机构间接影响交易 C.配合管理层从事该项交易 D.关联方作为交易的一方不能影响交易
答案
多选题
下列情况中表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险迹象的有()
A.未经客户同意,将商品运送到销售合同约定地点以外的其他地点 B.已经销售给货运代理人的商品,在期后有大量退回 C.交易之后长期不进行结算 D.主要客户自身规模与其交易规模不匹配
答案
多选题
下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有()
A.年末销售收入大幅增长 B.存货周转天数显著增加 C.毛利率与去年相比略有下降 D.财务杠杆系数与以前年度基本持平 E.销售收入大幅增长且盈利能力很高,但经营活动产生的现金净流量为负数
答案
多选题
下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有:
A.年末销售收入大幅增长 B.存货周转天数显著增加 C.毛利率与去年相比略有下降 D.财务杠杆系数与以前年度基本持平 E.销售收入大幅增长且盈利能力提高,但经营活动产生的现金净流量为负数
答案
热门试题
下列情形中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有: 下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有()。 被审计单位存在的下列情况中,最可能导致侵占资产的舞弊风险的是( )。 被审计单位存在的下列情况中,最可能导致侵占资产的舞弊风险的是() 下列各项中,表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的有( )。 被审计单位存在的下列()情况可能导致侵占资产的舞弊风险大为上升。 下列各项中,审计人员认为属于财务报告舞弊风险信号的有<br/>() 下列各项中,属于被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险迹象的有()。 以下情况中,最可能为被审计单位相关人员提供舞弊的动机的有() 注册会计师在审计过程中应考虑被审计单位是否存在舞弊风险,下列情形表明被审计单位存在舞弊风险的有()。 审计人员发现的下列情况中,可能表明被审计单位固定资产折旧计提不足的有()。 以下情况中说明被审计单位营销部门可能舞弊的有() 内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当具有识别、检查舞弊的,在实施审计项目时警惕相关方面可能存在的舞弊风险。---审计部() 审计人员审查营业收入时发现下列情况,其中属于虚增营业收入的是() 下列情形中,可能表明被审计单位存在舞弊迹象的有()。 下列情形中,属于审计项目组讨论的舞弊风险事项的有() 下列各项中,不属于通常被审计单位在收入确认方面可能存在的舞弊风险迹象的有(  )。 内部审计人员应当关注被审计单位中的舞弊风险,对舞弊行为进行检查和报告() (2017年)审计人员发现的下列情况中,可能表明被审计单位固定资产折旧计提不足的有: 下列事项中,可能表明存在舞弊风险迹象的有( )
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